學員您好借:原材料等, 應交稅費應交增值稅進項稅額,貸:銀行存款

6月4日,購入原材料一批,取得的增值稅發(fā)票上注明的原材料價款為200000元,增值稅稅額為26000元,外地運費為20000元。增值稅率9%,有關款項已通過銀行存款支付。該批材料的計劃成本為250000元,材料已驗收入庫。
6月4日,購入原材料一批,取得的增值稅發(fā)票上注明的原材料價款為200000元,增值稅稅額為26000元,外地運費為20000元。增值稅率9%,有關款項已通過銀行存款支付。該批材料的計劃成本為250000元,材料已驗收入庫。會計分錄
購入乙材料一批,價款為20000元,增值稅稅率為13%,稅額為2600元,全部款項已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。
購入原材料一批,用銀行存款支付貨款1500000,以及購入材料的增值稅額,款項已支付,材料已經驗收入庫
購入原材料一批,用銀行存款支付貨款1500000,以及購入材料的增值稅額,款項已支付,材料已經驗收入庫
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬,已經按這個金額去申報印花稅,后面11月份的時候簽了補充協(xié)議,合同金額從100萬變成200萬,那我后面申報印花稅的時候是按差額去申報嗎?
老師好,外經證申報企業(yè)所得稅的時候申報兩次并繳費2次,能申請退稅一次嗎?
請問老師,買材料30塊錢,對方是小個體,只給開收據(jù),不開發(fā)票這樣行嗎
公司給個人支付的商務合作費,由誰來申報個稅啊
你好老師,有張進項不符合抵扣標準,我給抵扣了,咋弄,進項轉出,還需要對方沖紅嗎
老師,請問一下股東轉錢進公戶備注投資款,但是以前會計不繳納印花稅直接做實收資本,現(xiàn)在我做實收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問為什么要叫這個印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問一下固定資產抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權限改把財務負責人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開具時間,前年的成本計入了去年,去年的成本計入了今年,導致今年庫存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務應該怎么處理,可以的話,稅務具體應該怎么做
機動車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>