同學(xué),你好 需要暫估 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款
老師,我想問(wèn)下我們公司的產(chǎn)品銷售出去了發(fā)票開(kāi)了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)有進(jìn)來(lái),現(xiàn)在到了月末,外賬那邊需要我們給和個(gè)暫估價(jià)入庫(kù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)暫估價(jià)怎么估算合適
老師,我們12月2購(gòu)進(jìn)一批鋼筋,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有到,我們12.7開(kāi)票出去了,12.17對(duì)方才開(kāi)票給我們,那么這個(gè)我們需要暫估入庫(kù)嘛。還是直接做賬入庫(kù)就好,不需要暫估 沖紅重新做了
老師,就是我們公司這個(gè)月做的項(xiàng)目,就是我們先開(kāi)票出去了,但是成本票沒(méi)進(jìn)來(lái),我們就先暫估成本,但是我們不確定進(jìn)賬票來(lái)的時(shí)候是多少,那如果暫估多了或者少了,到時(shí)候帳務(wù)上怎么處理?
老師,我公司上月支付了5萬(wàn)的貨款,對(duì)方貨全部發(fā)過(guò)來(lái)了,但專票只給我開(kāi)了2萬(wàn),剩下的下月開(kāi)給我,問(wèn)題是我上月就已經(jīng)全部開(kāi)給出去了5萬(wàn)的貨,本想暫估入庫(kù)3萬(wàn),但錢(qián)又是全部付出去了,不知道這個(gè)分錄如何做?借庫(kù)存商品5 貸暫估應(yīng)付款5但我當(dāng)月就把全部款都付清,我要如何做分錄?
當(dāng)月付了款,對(duì)方下月才開(kāi)的票,但是我們買(mǎi)進(jìn)來(lái)的已經(jīng)給別人開(kāi)出票去了,我們這個(gè)月成本就沒(méi)有,如何入賬,需要暫估嗎,怎么暫估
老師們,公司賬戶凍結(jié),可以委托第另一家公司代收代付相關(guān)款項(xiàng)嗎
老師,是不是所有公司做賬都是現(xiàn)金,銀行,發(fā)票,工資,社保,公積金,稅金,折舊,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益這些項(xiàng)目啊
公司的賬務(wù)交給代賬公司了,代賬公司每個(gè)幫我計(jì)提了工資也發(fā)放了工資,實(shí)際沒(méi)有打卡,這是什么意思
老師,不用支付的貨款,發(fā)票已入賬,那后面不支付了,賬上怎么做?營(yíng)業(yè)外收入?
比如就是收到款我們開(kāi)票做收入,這樣可以嗎
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下,我們會(huì)計(jì)能用收付實(shí)現(xiàn)制來(lái)確認(rèn)收入嗎
每次開(kāi)發(fā)票都需要輸入我單位賬戶信息,怎么樣可以保存,下次不再輸入
以公允價(jià)值為2 000萬(wàn)元的辦公大樓償還公允價(jià)值為2 000萬(wàn)元長(zhǎng)期借款為什么不屬于非貨幣性交換
老師我是物業(yè)公司一般納稅人 收物業(yè)費(fèi)開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票
房產(chǎn)稅稅源采集的詳細(xì)步驟,信息比對(duì)沒(méi)有匹配到是不是填寫(xiě)錯(cuò)誤,提交灰色按鈕怎么處理
應(yīng)付給誰(shuí)啊?我們已經(jīng)付款了,付款的時(shí)候做的借預(yù)付,貸銀行
怎么會(huì)再應(yīng)付呢
借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款
這樣不是吧預(yù)付給沖了嗎,顯示對(duì)方不欠票了呀!
同學(xué),你好 暫估成本,就是這么做的
這樣在賬上就顯示這個(gè)單位不欠票了是吧
實(shí)際下個(gè)月紅沖,再做是嗎
同學(xué),你好 賬上不顯示,你自己做臺(tái)賬
那我要不要放在應(yīng)付賬款,暫估里,這樣那個(gè)預(yù)付里也有那個(gè)單位顯示欠票呢?
同學(xué),你好 這個(gè)可以的,你自己定