你需填1500就是了的哈
老師您好,員工有個(gè)1500的租房租金可以作為專項(xiàng)附加扣除,比如單月工資15000,3個(gè)月累計(jì)收入45000,我計(jì)算三月份個(gè)稅,是45000-三個(gè)月社保公積金(3×1000)-三個(gè)月減除費(fèi)用(3×5000)-住房那部分專項(xiàng)是按1500,還是4500呢?
老師,員工每月工資8千元,沒(méi)有附加扣除和專項(xiàng)附加扣除,也沒(méi)有其他收入,平時(shí)預(yù)繳個(gè)稅時(shí)兩個(gè)個(gè)稅,來(lái)年匯算清繳時(shí)綜合收入沒(méi)有超12萬(wàn),是不是之前預(yù)繳的個(gè)稅就可以申請(qǐng)退回來(lái)
員工之前沒(méi)工作沒(méi)收入,11月工資,12月發(fā)放,1月給他申報(bào)預(yù)扣個(gè)稅,他的專項(xiàng)附加扣除是房租1500,我應(yīng)該是1500??11嗎?還是只天1500?
老師,我公司11月工資12月發(fā)放,次年1月申報(bào)個(gè)稅時(shí)稅款所屬期是12月份,假如員工受雇從業(yè)日期是11月1日,他的收入只有11月這一個(gè)月的,但累計(jì)扣減費(fèi)用卻是5000*2個(gè)月,這合理嗎?個(gè)稅系統(tǒng)員工的受雇從業(yè)日期應(yīng)該寫到12月1日嗎?
老師,12月入職的員工,專項(xiàng)扣除房租到23年12月,24年1月份沒(méi)有專項(xiàng)扣除信息,我們12月工資是1月份發(fā)的,12月工資表專項(xiàng)扣除扣了1500元房租,2月申報(bào)1月份發(fā)的12月工資的個(gè)稅與工資表不符,導(dǎo)致實(shí)發(fā)工資不/樣,該怎么辦好呢?多謝了
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3借:應(yīng)交稅→城建稅-3,利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅沒(méi)有金額,利潤(rùn)表平了,老師,一般來(lái)說(shuō),應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,現(xiàn)在放在借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅-3,借貸不一樣都是一樣的結(jié)果,不影響是嗎?,老師,還有一個(gè)問(wèn)題,像小金額幾塊錢的調(diào)整,不用通過(guò)“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目核算也是可以嗎?就是直接做一筆更正分錄一步到位就可以是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)輔助賬表有賣的嗎?有沒(méi)有鏈接的
房地產(chǎn)企業(yè)將自持商鋪對(duì)外出租,成立了單獨(dú)的物業(yè)公司,物業(yè)公司收取商戶的租金,商鋪在沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題的情況下商鋪產(chǎn)生的維修、裝修等費(fèi)用都是商戶承擔(dān),那該種情況下對(duì)于獨(dú)立核算的物業(yè)公司來(lái)說(shuō),收入和成本都是哪些?
老師請(qǐng)問(wèn)下顧客在抖音下單門票,已經(jīng)核銷完以后,顧客在抖音又申請(qǐng)退款了,但是手續(xù)費(fèi)又被抖音平臺(tái)給扣走了,這筆款怎么入賬, 需要沖銷收入嗎
老師,這樣的利潤(rùn)表利潤(rùn)低嗎?
老師你好,我是一般納稅人,這個(gè)月沖紅了上個(gè)月的一張發(fā)票,這張發(fā)票是繳納了增值稅的,這張沖紅的發(fā)票在哪兒填寫了可以沖減這個(gè)月的增值稅耶?
期末看到材料成本差異有余額,是這筆分錄,說(shuō)明了什么?
合伙人律師能不能在同一個(gè)律所申報(bào)工資薪金同時(shí)還申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得!就是在個(gè)稅里
網(wǎng)銀上收外幣,到時(shí)候如何結(jié)算外幣
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)專業(yè)問(wèn)題, 1、結(jié)算方式:A公司的軟件委托B公司銷售,相當(dāng)于B公司是一級(jí)代理,預(yù)收款都在A公司,開(kāi)票主體也是A公司給客戶,A公司給B公司結(jié)算70%,這里是成本,收入相當(dāng)于都是A公司全額計(jì)算的,申報(bào)的也都是按開(kāi)票金額 , 2、2025年的結(jié)算方式,B公司將軟件與B公司自己公司的課程產(chǎn)品一起打包售賣,由B公司開(kāi)票給客戶,針對(duì)已交付的軟件產(chǎn)品,B公司按30%結(jié)算給A公司,這種模式實(shí)行了半年后,但這里對(duì)比去年A公司的收入少了很多,也是按開(kāi)票金額申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入, 注:這里的軟件產(chǎn)品金額是19800,A收款結(jié)算給B時(shí),19800*70%,B結(jié)算給A時(shí),19800*30%,我的訴求是通過(guò)1和2結(jié)算模式,怎樣可以找出差異金額有多大?
他的12月份工資1月發(fā)放,2月給他申報(bào)預(yù)扣個(gè)稅時(shí),他的累計(jì)專項(xiàng)附加扣除是不是1500??2?
是的,就是那樣計(jì)算的哈