不是的,我問(wèn)一下你當(dāng)?shù)氐恼摺?/p>
郭老師,還是我剛才那個(gè)問(wèn)題,如果按我那樣做的話是不是不能及時(shí)的把費(fèi)用體現(xiàn)在當(dāng)期?
郭老師好!接著剛才那個(gè)問(wèn)題,不用再去問(wèn)了,我就是去那里納稅的
@郭老師,因連接的上個(gè)問(wèn)題,所以其他老師請(qǐng)不接,請(qǐng)郭老師回復(fù)下,謝謝我還是上個(gè)學(xué)員的問(wèn)題,我在那里調(diào)增后那我的利潤(rùn)有578860,那不是要著交企業(yè)所得稅嗎,還有21年企業(yè)所得稅是怎么個(gè)優(yōu)惠法呢
王超老師,剛才那個(gè)問(wèn)答被限制了,就是我問(wèn)您10個(gè)選擇題的那個(gè),我再發(fā)起一個(gè)問(wèn)答給您,您接一下謝謝!
王超老師,剛才那個(gè)問(wèn)答被限制了,就是我問(wèn)您10個(gè)選擇題的那個(gè),我再發(fā)起一個(gè)問(wèn)答給您,您接一下啊謝謝!
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,外匯收款,會(huì)計(jì)分錄里的匯兌損益怎么計(jì)算?例如收到1000美元,轉(zhuǎn)入人民幣賬戶。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)賬務(wù)如何處理,稅會(huì)處理有差異嗎
老板要從賬上拿現(xiàn)金走,我需要讓老板欠收條嗎
老師,三大報(bào)表需要美化怎么做
老師,員工工資保險(xiǎn),可計(jì)入公司成本費(fèi)用的是哪部分我想確認(rèn)下
老師問(wèn)一下日后調(diào)整事項(xiàng)和非日后調(diào)整事項(xiàng)是哪張學(xué)的,老師兩者怎么區(qū)分呢?
你好!我們是勞務(wù)派遣公司,分公司收到A公司派遣費(fèi)轉(zhuǎn)給總公司發(fā)工資給派遣工人,像這種情況個(gè)稅是總公司申報(bào)還是分公司呢?還有會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
企業(yè)發(fā)放外請(qǐng)人員個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 需要進(jìn)行代扣代繳勞務(wù)申報(bào)個(gè)稅以外 外請(qǐng)人員和企業(yè)分別還要叫什么稅 或者開(kāi)票嗎
老師個(gè)體戶,有2項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍,銷(xiāo)售貨物賣(mài)涂料,銷(xiāo)售服務(wù)涮墻,涮墻的人工,圖料銷(xiāo)售貨物還需要有人工嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無(wú)形資產(chǎn)嗎?無(wú)形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
也可以去問(wèn)一下你當(dāng)?shù)氐恼摺?
那個(gè)辦事員就說(shuō)減半,現(xiàn)在有個(gè)新問(wèn)題,是這樣的,老板收款都是單位給的,入到公司的公賬,可他不買(mǎi)材料,工資也是用現(xiàn)金發(fā),那他公賬里的錢(qián)怎么處理,能單獨(dú)領(lǐng)出來(lái)用嗎?不能吧
可以的,只要你有實(shí)際業(yè)務(wù)就可以的,沒(méi)有發(fā)票的正常做,但是不允許抵扣所得稅。
最好不要現(xiàn)金支付工資,公戶支付出去。
是說(shuō)公司公賬里的錢(qián)也可以單獨(dú)領(lǐng) 出來(lái)用?沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票明白沒(méi)有抵扣
肯定得拿錢(qián)去買(mǎi)原材料,但是他不開(kāi)票回來(lái)
你好,可以的啊,你可以公戶支付給對(duì)方,沒(méi)有發(fā)票正常做賬,就是不允許抵扣。
應(yīng)該他不是公戶支付,是領(lǐng)現(xiàn)金出來(lái)再支付的吧,如果領(lǐng)現(xiàn)金再支付也沒(méi)有問(wèn)題吧
可以的,現(xiàn)金金額不大的,可以啊,每次金額在1萬(wàn)左右的。
如果是太大了的話,不合理,有風(fēng)險(xiǎn)的。
一年有150萬(wàn)左右的,8月到9月都42多萬(wàn)
公戶支付不要提現(xiàn)金啦。
提現(xiàn)金就不做賬了嗎?提現(xiàn)金照樣做。
做賬的啦,不做賬怎么知道要納多少稅
你好,收入減去成本減去費(fèi)用,這個(gè)成本費(fèi)用得有發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票的不可以,工資的不用發(fā)票,工資的你申報(bào)了個(gè)稅就可以抵扣。