同學(xué)你好 問(wèn)題是什么
某企業(yè)2021年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為20萬(wàn)元,無(wú)納稅調(diào)整事項(xiàng),已知該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,求該企業(yè)2021年應(yīng)納稅額。若企業(yè)所得稅稅率為20%,求該企業(yè)2021年應(yīng)納稅額。
某居民企業(yè)2021年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為1,000萬(wàn)元,當(dāng)年取得國(guó)債利息收入25萬(wàn)元,無(wú)其他調(diào)整事項(xiàng),當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是多少萬(wàn)元?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。2021 年甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 600 萬(wàn)元,其中 稅收滯納金 10 萬(wàn)元,國(guó)債利息收入 5 萬(wàn)元,無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲企業(yè) 2021 年利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目本期金額 欄應(yīng)填列的金額為( )萬(wàn)元
某企業(yè)2021年度利潤(rùn)總額為315萬(wàn)元;經(jīng)查,國(guó)債利息收入為15萬(wàn)元;行政罰款10萬(wàn)元。假定該企業(yè)無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,適用的所得稅稅率為25%。下列說(shuō)法正確的是:(不定項(xiàng)選擇)A.該企業(yè)2021年應(yīng)應(yīng)納稅所得額為310B.該企業(yè)2021年應(yīng)應(yīng)納稅所得額為320C.該企業(yè)2021年應(yīng)交所得稅為77.5萬(wàn)元D.該企業(yè)2021年應(yīng)交所得稅為75萬(wàn)元
某企業(yè)2021年度利潤(rùn)總額為315萬(wàn)元;經(jīng)查,國(guó)債利息收入為15萬(wàn)元;行政罰款10萬(wàn)元。假定該企業(yè)無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,適用的所得稅稅率為25%。下列說(shuō)法正確的是:(不定項(xiàng)選擇題)A.該企業(yè)2021年應(yīng)交所得稅為75萬(wàn)元B.該企業(yè)2021年應(yīng)交所得稅為77.5萬(wàn)元210618C.該企業(yè)2021年應(yīng)應(yīng)納稅所得額為315D.該企業(yè)2021年應(yīng)應(yīng)納稅所得額為310
投資性房地產(chǎn)1月1日購(gòu)入,和1月1日轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn),在計(jì)提折舊的時(shí)候是按照12個(gè)月計(jì)提,還是11個(gè)月計(jì)提
老師,請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人技術(shù)咨詢服務(wù)公司能開(kāi)6%的普票嗎?
老師,預(yù)計(jì)負(fù)債為什么有利息,固定資產(chǎn)棄置現(xiàn)值那?
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老師好,我司的實(shí)收資本沒(méi)有實(shí)繳,有一個(gè)股東公司欠他錢(qián),想把這個(gè)債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán),就當(dāng)股東實(shí)繳出資了,應(yīng)該怎么操作?
A公司給我們開(kāi)150萬(wàn)商業(yè)匯票,我們?nèi)ャy行貸款金額才拿到147萬(wàn),這是什么原因,那3萬(wàn)是用在什么
老師好:想咨詢下,建筑服務(wù)電子普票,發(fā)票上建筑項(xiàng)目名稱填寫(xiě)不對(duì):xxxx ,感覺(jué)是對(duì)方公司會(huì)計(jì)操作錯(cuò)誤,這種發(fā)票可以入賬嗎?
老師你好,扣員工水電費(fèi)在應(yīng)發(fā)工資前扣,還是和扣個(gè)稅一樣在應(yīng)發(fā)工資后扣
老師,請(qǐng)幫我看一下我的會(huì)計(jì)分錄,哪一個(gè)是正確的?
老師,公司總部在天津,在全國(guó)很多區(qū)域招聘了很多的當(dāng)?shù)劁N售人員,負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)乜蛻舻臉I(yè)務(wù)溝通。這個(gè)產(chǎn)生的交通費(fèi),入賬計(jì)入差旅費(fèi)還是交通費(fèi)?