你好,這個25欄是上一個月的應(yīng)補稅款。
老師您好,請教一個問題: 我們企業(yè)出口貨物,已辦理退稅后發(fā)生退運。 開具已補稅(未退稅)證明時補繳已退稅款。 在后續(xù)退稅申報時,申報匯總表30列"上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅抵減額"還自動彈出數(shù)據(jù)。 請教老師這是什么原因?應(yīng)該怎么處理?
老師 申報增值稅 期初未繳稅額103845.03 本期繳納上期應(yīng)納稅額195592.96 本期已繳稅額195592.96 期末未繳稅額-91747.93 這是什么意思呢老師 想請老師給我解釋一下
老師請問我四月份有留底退稅,是增值稅,今天收到專管員發(fā)的信息,有點不明白什么意思,專管員發(fā)的內(nèi)容,在次月申報繳納城建稅及附加時,應(yīng)扣除留抵退稅稅額,上述那些企業(yè)已按此規(guī)定申報城建稅及附加的,請大家認真核對,并在群里告訴我,我好向上面反饋。今天下午下班前請大家在此群如實回復,要寫明回復結(jié)果為"已扣除退還的增值稅申報城建稅附加",或"未扣除退還的增值稅申報城建稅附加"。
建筑行業(yè)一般人增值稅申報表"期末未繳稅額" "本期已繳稅額"這兩個是什么意思
增值稅納稅申報表第32行"期末未繳稅額"一直為負數(shù),這個正常嗎?也沒有發(fā)現(xiàn)多交呀,為什么會是負數(shù)呢?
我想問一下就是一個店兩個人投資,但是投資比列不知道差錢就補進去,兩個人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個人拿這些定金尾款去填店里裝修費用以及打款,怎么才能算清兩個人其中一個該補多少錢
老師,我新增一個管理費用的科目的時候,把他的余額登記在貸方了,所以導致在查這個科目的余額表的時候他是沒有發(fā)生額,只有在利潤表體現(xiàn),就是管理費用的科目余額表跟利潤表不一致,差的就是新增科目的這個數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個科目的余額轉(zhuǎn)到另一個新增的管理科目里去
老師,我們賣手機,打算清庫存,售價低于成本價銷售怎么做賬務(wù)處理
委托報關(guān)協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
郭老師,客戶還有20萬貨款收不回來,我要怎么做比較能減少損失
老師可以認證的進項稅大于稅局認可的進項稅,差額怎么做賬呢
請問公司蓋廠房買的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產(chǎn)稅嗎
簽訂勞務(wù)合同申報個稅按照工資薪金申報,還是按照勞務(wù)報酬所得申報
股東繳納實收資本怎么備注,老師
如果你是正常交稅的話,25和30一樣的金額 這個27蘭就等于。28加29加30加31
期初未繳稅額是指上個月沒有交增值稅嗎
你好,不一定是上一個月沒交,他交了的也在這里,就是上一個月主表里面的應(yīng)補稅款。
不管交沒交,他都在這里面顯示自動取數(shù)的。
這兩個數(shù)沒什么用是吧
你好,你只要能確保30藍和25藍是一樣的就可以的,其他的就不要管了,它都是自動加起來的。
27、攔他影響你交稅,因為你28欄填寫了你這一次抵扣的魚膠。