你好 ; 借銀行存款? ? 56500? 貸主營業(yè)務(wù)收入 50000 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅6500? ??
1)出售產(chǎn)品一批,售價50000元,按13%稅率計算增值稅。貨款已收,存入銀行。(2)結(jié)轉(zhuǎn)出售產(chǎn)品的實際銷售成本35000元。(3)以庫存現(xiàn)金支付產(chǎn)品銷售過程中的運雜費、包裝費500元。,會計分錄
16日,銷售B產(chǎn)品25噸,單價3000元,計75000元,增值稅稅率13%,貨款已存入銀行。寫出會計分錄。
(1)出售Ⅰ產(chǎn)品一批,售價50000元,按13%稅率計算增值稅,貨款已收到存入銀行;(2)按出售Ⅰ產(chǎn)品的實際銷售成本35000元結(jié)轉(zhuǎn)成本;(3)按售價的10%計算銷售產(chǎn)品應(yīng)交納的消費稅5000元;(4)以現(xiàn)金支付產(chǎn)品銷售過程中的運輸費500元、包裝費300元;(5)以銀行存款支付企業(yè)行政管理部門的辦公經(jīng)費300元;(6)以銀行存款支付銀行借款利息1700元,其中的1200元是前期已經(jīng)確認(rèn)利息費用,500元是本期的利息費用;(7)以銀行存款支付違約金500元;(8)將取得的罰款凈收入800元轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入,款項已存入銀行怎么寫會計分錄謝謝
出售Ⅰ產(chǎn)品一批,售價50000元,按13%稅率計算增值稅,貨款已收到存入銀行怎么寫會計分錄
出售Ⅰ產(chǎn)品一批,售價50000元,按13%稅率計算增值稅,貨款已收到存入銀行按出售Ⅰ產(chǎn)品的實際銷售成本35000元結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫會計分錄
印花稅22年跟23年的進項部分沒有交。這個是不是要給滯納金的啊。滯納金是多少的啊
我們是小微企業(yè),沒有“以前年度損益調(diào)整”科目,在2024年9月,發(fā)現(xiàn)2023年度及之前年度的研發(fā)支出轉(zhuǎn)入了主營業(yè)務(wù)成本(實際應(yīng)轉(zhuǎn)入管理費用-研究費用),于是在2024年9月補結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本至管理費用-研究費用,使得主營業(yè)務(wù)成本為負(因為2023年末已結(jié)平,2024年初主營業(yè)務(wù)成本為0),管理費用-研究費用金額變多。但是在2025年7月,我在檢查賬務(wù)時發(fā)現(xiàn)2024年9月補結(jié)轉(zhuǎn)分錄有很多做重復(fù)了,于是我反結(jié)賬2025年9月分錄,將重復(fù)的幾筆刪除了,但是對所繳納的企業(yè)所得稅金額沒有影響,因為改之前和改之后利潤都是負的。請問有影響嗎?目前在申報科技型中小企業(yè),但是由于管理費用-研究費用高于成本費用而無法進行,該如何調(diào)整?
去年工資計提的比實際發(fā)放的少,那匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出的賬載金額(計提金額)實際發(fā)生額(實際發(fā)放金額)稅收金額(實際發(fā)放金額)對嗎
你好老師,請問一下,我公司為裝飾設(shè)計工程服務(wù)有限公司,現(xiàn)在沒有勞務(wù)資質(zhì),能開勞務(wù)發(fā)票嗎?
老師,因為差評收到的罰款應(yīng)該怎么做賬
在網(wǎng)上購買東西,找店家開了普票或?qū)F?,發(fā)票沒有同貨一起寄回,那發(fā)票可以直接在網(wǎng)上打印出來做賬嗎?
老師,上個月開出去的品名,庫里不夠結(jié)轉(zhuǎn),怎么贊估,數(shù)量和單價怎么確認(rèn)
費用憑普通發(fā)票或?qū)S冒l(fā)票(稅務(wù)局才認(rèn)可),但現(xiàn)實去店里買的東西,店家沒辦法開增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,只手寫發(fā)票和蓋店家名的章,這樣的手寫發(fā)票能做賬嗎
單位車賣給個人需要交什么稅
我有一個問題,A、甲公司以所持丙公司20%股權(quán)(具有重大影響)交換乙公司一批原材料,B、甲公司以其持有的乙公司5%股權(quán)(未達到重大影響)換取丙公司的一塊土地,A和B誰才適用 非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則 ?