你好,對(duì)方給你開經(jīng)營租賃,如果對(duì)方是一般納稅人13%, 需要有工資表 所得稅稅負(fù)在1.8%左右的。
老師:別人掛在我公司的工程:(工程款是開一次發(fā)票,結(jié)一次,掛在我單位的公司就提供一次發(fā)票給我們,比如:A工程,現(xiàn)在是第二次結(jié)款,我開出100萬的發(fā)票,銷項(xiàng)稅是82568.81,掛靠單位提供94萬的成本發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)稅是13%的有108141.59,那么我進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,我們公司正常是控制稅負(fù)3個(gè)點(diǎn),是這一次不交稅呢,把這個(gè)進(jìn)稅留到下次,別人比如提供我進(jìn)稅少來用呢,還是就是直接還是安3個(gè)點(diǎn)交掉,多出來的我放在其他工程中,去抵掉,(是一個(gè)工程來控稅好呢,還是我?guī)讉€(gè)工程最好按個(gè)總的來控制好呢?)
老師,你好!咨詢個(gè)事情!我們公司是建筑公司,我們有個(gè)項(xiàng)目給別人做,現(xiàn)在對(duì)方讓我們開13萬的專票!我們是9個(gè)點(diǎn)的專票,我們公司稅負(fù)率是3個(gè)點(diǎn),那我是不是得讓對(duì)方提供7155.96的進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票來抵扣才對(duì)方我們工程3個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)率!如果對(duì)方提供的專票沒有達(dá)到7155.96,那應(yīng)該怎么算呢?還有對(duì)方提供的必須是專票吧,普票可以嗎?
我是建筑工程公司,接分包工程來做,現(xiàn)在業(yè)主(另一建筑公司)要我司提供材料票,我司可以開銷售汽油的發(fā)票嗎,因?yàn)闄C(jī)械用的油有專票進(jìn)來,如果沒票提供的話我司要怎么請(qǐng)款呢,第一次請(qǐng)款已經(jīng)開了材料票了,工程清單上的材料我司也沒有取得發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)票我現(xiàn)在也不好開銷項(xiàng)票
老師,我單位是一建筑機(jī)械租賃安裝企業(yè),今年轉(zhuǎn)了一般納稅人,老板買了大量建筑機(jī)械。開了專票,成本主要是員工工資,還有因?yàn)楸締挝蛔赓U機(jī)械不全而租賃別人的機(jī)械租賃費(fèi),租別人的機(jī)械租賃費(fèi)老板直接付錢給別人,沒有發(fā)票,我的問題是:今年買好多機(jī)械,可稅前全額扣除,.而些沒有發(fā)票的我已估價(jià)入賬進(jìn)成本,所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?金稅4期會(huì)不會(huì)因?yàn)闆]有成本費(fèi)用類的發(fā)票監(jiān)控到異常?
建筑公司一般納稅人開了9%的專用發(fā)票,內(nèi)容是機(jī)械租賃帶司機(jī),那么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么要求提供,應(yīng)該提供幾個(gè)點(diǎn)的?如果提供了13%的是不是還要做人工費(fèi)工資表?所得稅控制在多少?
股權(quán)變更資料提交后,受讓人也確定后,等稅務(wù)局審核,看結(jié)果是不是在變更轉(zhuǎn)讓人提交后那里看,如果稅務(wù)審核后再交個(gè)稅嗎?印花稅又在那里交
老師好,目前社會(huì)上好找工作嗎?現(xiàn)在適合離職嗎?
25年一季度 二季度有幾筆收入用的是現(xiàn)金,現(xiàn)在想調(diào)整成應(yīng)收 然后以后進(jìn)對(duì)公賬戶 ,改申請(qǐng)表可行不 ?
營業(yè)稅時(shí)期,以不動(dòng)產(chǎn)抵償債務(wù),投資入股是否征收營業(yè)稅
請(qǐng)問這題沒有籌資活動(dòng)吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價(jià)款7800萬元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動(dòng)現(xiàn)金流入為6500萬元 B.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入為0 D.投資活動(dòng)現(xiàn)金流出為9000萬元 答案 ?選項(xiàng)A,投資活動(dòng)現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬元);選項(xiàng)B,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出=②5000(萬元);選項(xiàng)C,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入=③7800(萬元);選項(xiàng)D,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來增值稅起征自然人的起征點(diǎn)按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個(gè)我應(yīng)該按照哪個(gè)來決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個(gè)錯(cuò)誤糾正,改24年的賬 然后改申請(qǐng)表 行不 ?
事業(yè)單位通過專項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)???需要變更哪些呢?
我應(yīng)該怎樣控制成本開多少?
你好,別超過你的收入不就可以啦,他一個(gè)月收取你的租金是多少加工資 你收別人的是多少
我可不可以要求對(duì)方也開9%?
租賃的種類太多了,大概有七八種
你好,這樣說不過去吧,帶著操作員,這個(gè)不是你的職工了
別人給我提供的進(jìn)項(xiàng),我購進(jìn)的9含機(jī)械跟操作者的不可以嗎?
因?yàn)檫@個(gè)工資不是你們發(fā)放,你要這樣租出去的話,你純租賃的設(shè)備了。
老師我現(xiàn)在說的是進(jìn)項(xiàng)的事情
不是我往外租
你好,別人給你開9%的可以的。
人家?guī)е僮鲉T只能開9%的。
老師我給別人開出去了帶司機(jī)的票9%的稅,我現(xiàn)在在考慮我的進(jìn)項(xiàng)是3%,9%還是13%?哪種更好更適合做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
對(duì)你來說,稅率越高越好,13%的。
如果我選擇13%的進(jìn)項(xiàng),那么我開出去的帶人工費(fèi),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)只是純機(jī)械租賃,那么人工費(fèi)的成本做工資表?為什么13%是最好的?
13%的你可以抵扣的更多,不是嗎。
人工費(fèi)需要做工資表或者是個(gè)人給你開勞務(wù)發(fā)票都可以的,只要有發(fā)票或者是工資表都可以抵扣所得稅。
但是抵多了我還要把多的部分,退給給我開進(jìn)項(xiàng)的人。而且人工費(fèi)怎么走
老師你覺得我收9還是13的稅哪個(gè)更好
為什么要退呀,你他再多,他也多不過你的收入 你不可能收入小于成本
借主營業(yè)務(wù)成本待應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款, 人工費(fèi)的做這個(gè),如果是勞務(wù)費(fèi)的, 借主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款
因?yàn)閷?duì)方只是從我這里走賬,我代對(duì)方開票,對(duì)方給我提供成本票,我開了9%,對(duì)方知道,多收入的成本票的稅率要退給對(duì)方
你一定不要成本大于收入,你大于收入了也不好做,稅務(wù)局要查賬的。
掛靠的這種你們自己協(xié)商就可以了。
那我如果收13%的成本票,那就對(duì)方再做一部分人工費(fèi)的工資表是吧,這個(gè)機(jī)械和人工費(fèi)的比例是多少合適?
你好,對(duì)的是的 機(jī)械40%-60% 人工30%