你好,計提的時候是應(yīng)發(fā)工資,包含著這個個人所得稅發(fā)放的數(shù),應(yīng)該扣除借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款, 應(yīng)交稅費個稅。
公司聘請專家,每月個稅由公司承擔(dān),計提工資時,借 管理費(工資+個稅),貸 應(yīng)付職工薪酬 (工資+個稅) 實際發(fā)放時,借 應(yīng)付職工薪酬(工資+個稅),貸應(yīng)交稅費 個人所得稅,貸 銀行存款 工資。實際交個稅時 借 應(yīng)交稅費 個人所得稅,貸營業(yè)外支出 對嗎?多謝
請問老師,員工交個稅分錄這樣做對嗎,計提借管理費用5250,貸應(yīng)付工資5250,發(fā)放借應(yīng)付工資5250 貸應(yīng)交稅費 個人所得稅1.5銀行存款5248.5 交個稅借應(yīng)交稅費 個人所得稅1.5貸銀行存款1.5
計提工資時借:管理費等 貸:應(yīng)付工資 應(yīng)交個人所得稅 實際支付時借:應(yīng)付工資 應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款,對嗎?
計提個人所得稅,計提的時候可以寫借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,支付的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,貸銀行存款嗎
老師,請問下代扣代繳個稅部分的賬務(wù)處理,是不是計提時借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸應(yīng)交稅費-個人所得稅實際支付時:借應(yīng)交稅費-個人所得稅。貸銀行存款
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,可以給我寫一份計提到發(fā)放工資的會計分錄嗎?上面那個不是很明白。
假如工資合計1000,個稅10來做會計分錄
你好,如果這個1000包含了個稅的, 借管理費用工資1000貸應(yīng)付職工薪酬工資1000 借應(yīng)付職工薪酬工資1000 貸銀行存款9990, 應(yīng)交稅費個稅10
990那個工資倒數(shù)第二行不是9990。
應(yīng)交個人貸方?jīng)]有數(shù)字,直接借方不是變負(fù)數(shù)了嗎
應(yīng)交個人所得稅貸方?jīng)]有數(shù)字,直接借方不是負(fù)數(shù)了嗎
借管理費用工資1000貸應(yīng)付職工薪酬工資1000 借應(yīng)付職工薪酬工資1000 貸銀行存款990 應(yīng)交稅費個稅10
我學(xué)學(xué)看看
可以打可以打可以打。