你好,借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項貸、銀行存款全部研發(fā)成功了,你們自己使用的在做無形資產(chǎn)。

單位是簽訂技術(shù)服務(wù)合同,與某大學(xué)合作,支付40萬元,合作合同簽訂日七日內(nèi)按照借用費用百分之五十預(yù)付給某大學(xué),余款待技術(shù)服務(wù)結(jié)束并提供全部成果資料滿足我方建設(shè)需要方結(jié)清尾款,這筆得怎么入賬?首批款已經(jīng)支付,是先入其他應(yīng)收款,還是預(yù)付賬款,還是入研發(fā)費用,是按月分?jǐn)傔€是一個月出?
請問勞務(wù)公司工資之前沒有入帳,之前都是甲方代付的,現(xiàn)在甲方把從四月到八月的銀行發(fā)工資單給我們單位了,我們應(yīng)該怎么處理?金額較大,人員每月大約百十人,這部分人沒有簽合同,單月每人金額大于五千了
當(dāng)年的工程已經(jīng)完工到了百分之八十,我是不是就要確認(rèn)到百分之八十,結(jié)轉(zhuǎn)到百分之八十成本,如果我不確認(rèn)收入,會怎么樣?合同簽訂的時候?qū)懼锤犊罱痤~開具發(fā)票
因為一般都是肉,向向客戶賒銷了一批產(chǎn)品開具增值稅專用發(fā)票注明價款為五十萬元,適用增值稅稅率為百分之十三,為早日收回貨款,企業(yè)與客戶簽訂合同,十分之四二十分之二十分之二十分之二的條件估計客戶會在二十天內(nèi)付款,貨物已發(fā)出,再發(fā)貨后的第十五天,企業(yè)收到銀行轉(zhuǎn)來的進(jìn)賬通知告知客戶已支付了貨款,企業(yè)對以上業(yè)務(wù)應(yīng)如何記賬,銷售,二,收款
企業(yè)委托外部單位開發(fā)軟件,簽完合同是十個工作日后付款合同金額的百分之二十,驗收合格再付合同金額百分之七十,剩余的百分之十作為質(zhì)保金,那么合同金額百分之二十怎么記賬,已經(jīng)收到了百分之二十的發(fā)票。
請問我們的客戶稅務(wù)發(fā)函調(diào)過來,我們這的稅務(wù)又函調(diào)了我們上游的加工廠,由于加工廠已經(jīng)不營業(yè)(沒人提交資料),又沒注銷,導(dǎo)致回涵異常,這種情況會影響我們的納稅人等級嗎?
我想在這個平臺查下發(fā)票,這個票據(jù)代碼在哪兒?現(xiàn)在電子發(fā)票只有發(fā)票號碼呀
老師,企業(yè)稅務(wù)部門罰沒收入計入什么科目,營業(yè)外支出嗎
2018年有筆營業(yè)外支出,2025年收回??梢詻_減2025的營業(yè)外支出嗎?
小規(guī)模納稅人可以給甲方開具3%的建筑安裝服務(wù)專票嗎?對于甲方來說收到3%的專票有問題嗎?合規(guī)嗎?
老師好,開發(fā)票給抖音公司的平臺補(bǔ)貼,做什么科目?
老師們下午好。請教個問題。 我公司10月出口一單。成交方式CIF。報關(guān)單上運費,保費都有填寫數(shù)據(jù)。單子下半部分商品欄所以商品價格合計數(shù)單純就是商品本身的價格,沒有加上運保費。 也就是說報關(guān)單信息做錯了,成立方式CIF,商品價格只填FOB價格。 那現(xiàn)在是需要主動去找海關(guān)修改商品價格嗎? 假如不改報關(guān)單的話,我發(fā)票怎么開呢,報關(guān)單商品價格已經(jīng)是錯誤的了,該加上沒包含運保費,我沒法用這價格扣除運保費來確認(rèn)收入啊?
如果該企業(yè)的在職人工超過30人,該怎么計算殘疾人就業(yè)保障金呢
車位費一年2400怎么分?jǐn)?,會計分錄怎么寫,是老板個人支付的
一般納稅人開專票或者普票都是13個點嗎