學(xué)員你好,發(fā)票沖紅的話 借*收入2000貸*合同負(fù)債/預(yù)收賬款2000,單沒給對方退的吧
小規(guī)模企業(yè)直接開具了免稅發(fā)票2000元,因?yàn)殚_具免稅發(fā)票時是沒有稅費(fèi)的,然后做賬 借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣有什么問題嗎?
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個點(diǎn),當(dāng)時錢當(dāng)月到賬了,我做的會計分錄是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應(yīng)該怎么做分錄
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月送出,取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動送出時,借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 230.09 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫存商品 2000 我想問,這樣子的一個分錄,對嗎?
一般納稅人開銷售票 11月份有張發(fā)票稅率開成免稅了 當(dāng)月會計分錄為借銀行存款2000 貸 收入 2000 然后這個月沖紅掉了 會計分錄為借收入2000 貸銀行存款2000 這樣做對嗎
我們是一般納稅人,8月份開了一張發(fā)票,分錄做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅費(fèi)) 10月紅沖了這張票,又開了一張一樣金額的,那10月沖紅的分錄怎么做?重開的藍(lán)字發(fā)票分錄怎么做?
郭老師,年終獎一年能報幾次,能都不和工資薪金報一起嗎,就是單獨(dú)報年終獎
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)增值稅如何加計抵減?在哪里備案登記?具體操作是怎樣?
國有資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)用交土地增值稅嗎(集團(tuán)公司)
老師,A欠我們貨款50萬,法律判A付我們50萬加利息13萬,這13萬怎么處理,我們需要給A開13萬發(fā)票么?A讓我們開13萬代理費(fèi)發(fā)票合適么?
老師,我們本月成立了一個分公司,這兩天稅務(wù)登記辦理好,重新建立一個分公司的賬套,我想問下賬套啟用日期這個月好還是下個月好(下個月就要營業(yè))?還有分公司成立之前有一部分費(fèi)用支出在總公司支出的,分公司獨(dú)立核算,這一部分費(fèi)用有必要在分公司營業(yè)后轉(zhuǎn)過去?麻煩老師了?
老師,即征即退計提的分錄怎么做?
老師我看的是報稅第一節(jié)增值稅增值稅0申報,實(shí)操怎么做不了和老師的頁面不一樣頁面
以前年度的租金收入記成應(yīng)收賬款了,之前沒有開租賃發(fā)票,現(xiàn)在開的話,該如何做賬
想控利潤,就得先把生產(chǎn)成本拆明白? 老師有何見解
企業(yè)增加注冊資金的流程是怎樣的?增資可以在線上操作是嗎?有網(wǎng)址或者APP嗎?
沒有退的 就是發(fā)票開錯了
那我這樣應(yīng)該也沒錯吧 直接打款銀行賬戶的
沒有退,按我的分錄來
發(fā)票后面重新按照正常的開了
那就可以這么做,再做個正的