你好同學(xué) 你會計上你12月計入收入就可以了 但是稅收層面1月處理就可以了

老師,12月30號出口國外,貨物出去了,但是報關(guān)單1月才下來,我們領(lǐng)導(dǎo)又要我們當(dāng)月出口的就要當(dāng)月確認(rèn)收入,這個怎么辦
老師,12月30日有一批貨從我們倉庫拉到港口出口,貨從企業(yè)倉庫拉走后,1月份報關(guān)單才下來。12月30號這批貨要在12月確認(rèn)收入嗎?怎么確認(rèn)收入,怎么開票嗎?
老師,請問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報關(guān)單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報關(guān)單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
#提問#老師我們公司出口貨物在1月12日和24日已經(jīng)出庫,當(dāng)月未開具發(fā)票,1月份申報增值稅時,出口發(fā)票需要暫估增值稅嗎?老師倉庫已經(jīng)出庫了,我做賬肯定要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,收入怎么確認(rèn),確認(rèn)了就得繳稅。
#提問#老師內(nèi)銷和出口的產(chǎn)品收入確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)分別是什么?內(nèi)銷的當(dāng)月如果發(fā)票未開,就不確認(rèn)收入了嗎?還是按照貨物發(fā)出就當(dāng)月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本?出口的當(dāng)月產(chǎn)品已離開工廠,但還未出口出去,報關(guān)單上顯示下月了,問當(dāng)月我還確認(rèn)收入和成本嗎?不確任的話,同倉庫步調(diào)不一致了
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
平時我們是要收到正式的報關(guān)單才開票確認(rèn)收入,報關(guān)單沒下來,我這邊不確定按那個匯率開。如果我12月報關(guān)單沒下來我就開票,那我是開12月的匯率還是1月的匯率?
你先不開票,只是會計先做收入 稅收層面還是1月在做處理
直接做分錄嗎?這樣也可以?
對的,就是會計確認(rèn)了收入 但是沒開票