如果你是3%的業(yè)務(wù),只要您12個(gè)月累計(jì)收入五百萬以內(nèi)都可以的。
今年小規(guī)模增值稅減免 我開了七十萬發(fā)票只繳納7000稅 正常是21000 那14000我要不要做營業(yè)外收入?不做行嗎。直接繳納多少記多少可以嗎
公司是小規(guī)模納稅人,無票收入的免稅額是多少,不超過多少都是免稅的,需要申報(bào)稅嘛
從2022年4月1日開始,小規(guī)模開具的增值稅普通發(fā)票是不是都是免稅,無論開多少都是免稅?只是小規(guī)模開具增值稅專用發(fā)票需要直接繳納3%的稅?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),沒有開專票,都是免稅,其他報(bào)表已經(jīng)提交完了,那申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是打開直接保存就可以了?不需要填寫了吧?
小規(guī)模是不是開多少都免稅?有幾百萬未開票收入是不是直接申報(bào)不需要繳納增值稅
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
現(xiàn)在不都是3%的業(yè)務(wù)嗎
小規(guī)模也有5%的業(yè)務(wù)。
5的業(yè)務(wù)不免嗎
季度45萬,普通發(fā)票才可以免
3的業(yè)務(wù)發(fā)票也是普票超500萬也要全額交嗎
你好。超過500萬,你需要轉(zhuǎn)一般納稅人的,按一般納稅人的來教。
還有如果年底利潤算超不超300萬,是不是先算出12月利潤比如100再加上上月本年累計(jì)盈利數(shù)字是這樣算的嗎
年累計(jì)的利潤總額減去彌補(bǔ)虧損的金額)*稅率-之前季度預(yù)繳 利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%
如果沒有虧損之前是盈利還要加上之前盈利數(shù)字嗎
你好,之前是哪一個(gè)之前。是今年的嗎?如果是的話,需要加上去的。
上面老師你說減去彌補(bǔ)虧損是指今年的嗎
彌補(bǔ)虧損不是今年的, 以前年度的,五年以內(nèi)的。
我是說今年的是不是先算本月利潤出來加上上月本年累計(jì)盈利數(shù)字然后再+(-)以前年度累計(jì)盈利或虧損的金額后如果超300就不享受小微企業(yè)優(yōu)惠了吧
是的,是這么做的,是這么算的。