您好,是的,就是這個(gè)意思

小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開(kāi)了60萬(wàn)發(fā)票出去,申報(bào)增值稅稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)填了增值稅減免稅申報(bào)表60萬(wàn),主表的其他免稅收入欄也顯示60萬(wàn),這樣是對(duì)的嗎?可以直接點(diǎn)申報(bào)不?
小規(guī)模納稅申報(bào),今年開(kāi)普票免稅的情況下,只需要申報(bào)增值稅表1就行了,對(duì)嗎?其他的表都不要填,對(duì)不?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票,都是免稅,其他報(bào)表已經(jīng)提交完了,那申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是打開(kāi)直接保存就可以了?不需要填寫(xiě)了吧?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具免稅發(fā)票那個(gè)小規(guī)模納稅人申報(bào)表是不是不用填其他的直接點(diǎn)申報(bào)就好了
小規(guī)模納稅人,季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),按1%開(kāi)了專(zhuān)票,是不是就要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表
工商銀行下載的電子回單為什么是一個(gè)回單一個(gè)PDF,怎么樣可以作為一個(gè)文件,一個(gè)月回單
你好,老師,我們是個(gè)體戶,后面又成立為公司前期的庫(kù)存怎樣進(jìn)入公司里面?公司為2025年成立,直接錄期初數(shù)可以嗎?
老師我有筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出7萬(wàn)、是出口商品金額不能退稅的,轉(zhuǎn)出這個(gè)金額科目我是借:生產(chǎn)成本7萬(wàn),還是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出7萬(wàn)
公司往來(lái)亂的很,可能都是以前代付款導(dǎo)致的,現(xiàn)在問(wèn)業(yè)務(wù)員也問(wèn)不出什么來(lái),那這些賬怎么處理的好?
老師,您好,我公司采購(gòu)了農(nóng)戶自產(chǎn)的水果,貨值26萬(wàn),現(xiàn)在讓他給我們公司開(kāi)發(fā)票,他不愿意開(kāi)票,他說(shuō)因?yàn)榕露悇?wù)找他交個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)是不有什么政策文件是農(nóng)戶自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售所得是免收增值稅和個(gè)稅
加工成本是指的什么意思?有公式嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,愛(ài)國(guó)擁軍促進(jìn)會(huì)會(huì)員費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬(wàn),按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬(wàn),整年算完不超過(guò)6萬(wàn)收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬(wàn)分紅的20%稅款退回來(lái)呢
同一區(qū)域,無(wú)錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?


謝謝老師辛苦啦!
不客氣的,麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評(píng)喲,謝謝