你好,不要 的,沒有發(fā)生額這種情況 不要的
實操中,總賬上如有期初余額,還用算出余額嗎。如1月份,本期沒有發(fā)生額,還用匯總把期初余額滕下來嗎。。
一月末登總賬,公司用表結(jié)法時,本年利潤科目是有余額的對嗎?是不是等到年末才把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配?
登總賬時,把上個月的期末余額轉(zhuǎn)到本月的月初余額了,但本月沒有發(fā)生額,那還要把月初余額轉(zhuǎn)到月結(jié)嗎
我快賬11月建帳,本年利潤有余額,可是12月結(jié)轉(zhuǎn)的時候,沒有把期初余額轉(zhuǎn)到本年利潤,這個怎么弄呢
登記T型賬戶的時候,我9月份是記的第一個賬,所以沒有期初余額。 所以第二個月 10月份的期初余額=9月份的期末余額 所以第三個月 11月份的期初余額=10月份的期末余額 以此類推…… 對嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有一項業(yè)務(wù)是買進(jìn)來的原材料銷售出去,變成了商貿(mào)行業(yè),那么我賣出去的原材料可以用之前采購的設(shè)備進(jìn)項和原材料來抵扣嗎?
我公司通過外面證券公司投資了一家公司,出資1億,占對方公司股份99%股權(quán),還發(fā)生了相關(guān)盡調(diào)費、管理費等500萬元,那我的長期股權(quán)投資是做多少呢?
客戶要申請科小,需要我做研發(fā)費用歸集,需要怎么調(diào)整賬目和財報
老師,包裝物租金算價外費嗎
老師請問下,我有筆貨款開票開給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來的時候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應(yīng)付款-個人名下,現(xiàn)在審計要我提供付款的憑證,我應(yīng)該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問一下替外國公司代扣代繳的增值稅的會計分錄怎么做???還有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓(xùn)視頻嗎
老師,請問,如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點出入,當(dāng)時讓對方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢