您好,
借:應付賬款10
貸:利潤分配-未分配8
本年利潤2
比方說10月收入8萬,成本是人工, 10月暫估了7萬人工,這7萬分每個月發(fā)1萬,25年5月才發(fā)完,那么10月計提的工資是7萬,24年1月前只發(fā)了3萬,和當年計提數(shù)不就對不上了,,,比方說24年1-12月計提5萬,24年2到25年1月要報付了5萬不是。不是這樣去對上工資嗎
比方說10月收入8萬,成本是人工, 10月暫估了7萬人工,這7萬分每個月發(fā)1萬,25年5月才發(fā)完,那么10月計提的工資是7萬,24年1月前只發(fā)了3萬,和當年計提數(shù)不就對不上了,,,想問的是這種情況怎么去對上工資。 比方說24年1-12月計提5萬,24年2到25年1月要報付了5萬不是。不是這樣去對上工資嗎,,
比方說10月收入8萬,成本是人工, 10月暫估了7萬人工,這7萬分每個月發(fā)1萬,25年5月才發(fā)完,那么10月計提的工資是7萬,24年1月前只發(fā)了3萬,和當年計提數(shù)不就對不上了,,,想問的是這種情況怎么去對上工資!?。÷闊┚唧w說下,謝謝 比方說24年1-12月計提5萬,24年2到25年1月要報付了5萬不是。不是這樣去對上工資嗎,,
我公司一般納稅人從事農產品批發(fā)零售,客戶24年9月,10月從我公司購買蔬菜多批,金額達到100萬,款未付發(fā)票也未開。到今年2025年2月底要求開票。那么我24年和25年要如何賬務處理呢,增值稅要怎么申報
老師好,請問匯算清繳時未發(fā)工資調增了2萬元,于25年7月份發(fā)完這2萬元。需要在25年沖減24年已經計提的這2萬嗎?然后重新計提24年工資?應該怎么賬務處理
騰秋建筑轉給尚旋公司運輸費1萬元,我這么做賬對不對,這兩個公司都是我的,我做內賬
您好~想咨詢下,稅務針對股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
當月社保當月扣費,想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務耍怎么處理,報表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應該怎么記賬?是記管理費用還是掛其他應付款?
增值稅怎么計提?和是否有抵扣,有關系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務針對股息分紅,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
不應該是把庫存商品增加回來嗎?為什么要走應付款?
庫存商品已經結轉到成本了,再去動庫存商品,那就成負數(shù)了嗎