這個(gè)是負(fù)債的一增一減哦,應(yīng)付職工薪酬減少,其他應(yīng)付款增加
五、分析題(本大題共1小題,共25分,) 1、A企業(yè)xx年度12月31日,銀行存款日記賬的余額為54450元, 銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)賬單的余額為73000元,經(jīng)逐筆核對(duì)有如下未達(dá)賬項(xiàng): (1)企業(yè)收銷貨款2000元,已記銀行存款增加,銀行尚未記增加; (2)企業(yè)付購(gòu)料款18000元,已記銀行存款減少,銀行尚未記減少; (3) 接到甲工廠匯來(lái)購(gòu)貨款10000元,銀行已登記增加,企業(yè)未記增加; (4)銀行代企業(yè)支付購(gòu)料款8000元,銀行已登記減少,企業(yè)未記減 (5)企業(yè)錯(cuò)將電費(fèi)500元記為50元 (6)銀行將本應(yīng)計(jì)入B企業(yè)的1000元轉(zhuǎn)賬支票記為A企業(yè)。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托乙企業(yè)加工一-批應(yīng)交消費(fèi)稅的材料(非金銀首飾),發(fā)出原材料的實(shí)際成本為100萬(wàn)元,以銀行存款向乙企業(yè)支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元、加工費(fèi)2萬(wàn)元(均不考慮增值稅)。乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅8萬(wàn)元,已用銀行存款支付。該物資收回后用于連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中,關(guān)于甲企業(yè)委托加工物資會(huì)計(jì)處理表述正確的有()。發(fā)出原材料:借:委托加工物資100貸:原材料100支付運(yùn)費(fèi):借:委托加工物資3貸:銀行存款3支付加工費(fèi):借:委托加工物資2貸:銀行存款2支付消費(fèi)稅:借:委托加工物資8貸:銀行存款8
1A公司2020年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下()從銀行取得短期借款150000元,存人銀行。(2)從銀行提取現(xiàn)金50000元(3)用銀行存款償還短期借款100000元(4)銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)款452000元(含應(yīng)收取的增值稅額),產(chǎn)品實(shí)際成本200.000元。產(chǎn)品已發(fā)出,貨款銀行已收300000元,余款木收。。(5)用銀行存款支付借款利息10000元,計(jì)人當(dāng)期損益(6)用銀行存款支付工資100000元。其中,銷售人員工資20000元,生產(chǎn)人員工資40000元,車間管理人員工資20000元,行政管理人員工資20000元。代扣代繳個(gè)人所得稅5000元,用銀行存款支付。(7用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用22490元。(8)按前述工資總額的8%提取職工福利費(fèi),按工資總額2%提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)。(9)收到原料一批,貨款(含增值稅)113000元,用銀行存款支付100000元,余款末付。材料核算采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)法。(10)生產(chǎn)領(lǐng)用原料一批,價(jià)款200000元。(11)用銀行存款購(gòu)人一臺(tái)計(jì)算機(jī),價(jià)款1130
1.甲企業(yè)委托乙公司加工一批物資,發(fā)出材料的計(jì)劃成本為100000元,材料成本差異率為-2%。(2分)2.甲企業(yè)用銀行存款支付往返運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅額100元。(2分)3.甲企業(yè)用銀行存款支付上述物資的加工費(fèi)80000元,增值稅率13%。(2分)4.甲企業(yè)收回由乙公司代加工的物資,用銀行存款支付消費(fèi)稅12000元。甲企業(yè)收回物資的計(jì)劃成本為200000元。(1)如果收回后直接用于銷售賬務(wù)處理。(3分)(2)如果收回后用于繼續(xù)加工賬務(wù)處理。(3分)
1.甲企業(yè)委托乙公司加工一批物資,發(fā)出材料的計(jì)劃成本為100000元,材料成本差異率為-2%。(2分)2.甲企業(yè)用銀行存款支付往返運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅額100元。(2分)3.甲企業(yè)用銀行存款支付上述物資的加工費(fèi)80000元,增值稅率13%。(2分)4.甲企業(yè)收回由乙公司代加工的物資,用銀行存款支付消費(fèi)稅12000元。甲企業(yè)收回物資的計(jì)劃成本為200000元。(1)如果收回后直接用于銷售賬務(wù)處理。(3分)(2)如果收回后用于繼續(xù)加工賬務(wù)處理。(3分)
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時(shí)如如何才能變成紅字呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),省內(nèi)項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,報(bào)驗(yàn)了,且開了發(fā)票出去,沒(méi)有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對(duì)方稅務(wù)局說(shuō)街道和稅務(wù)局選錯(cuò)了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺(tái)取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺(tái)取得的收入,也就是不報(bào)平臺(tái)本身收入信息對(duì)嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國(guó)一個(gè)機(jī)構(gòu)做項(xiàng)目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個(gè)月給員工社保 報(bào)銷費(fèi)用) 那么每個(gè)月3000歐元需要申報(bào)增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進(jìn)了20多萬(wàn),股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因?yàn)楣蓶|還買了很多東西墊付很多錢
注冊(cè)的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個(gè)稅零報(bào)2個(gè)月了,后續(xù)按季度報(bào)其他稅種,也都是零報(bào),一直這樣報(bào),就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個(gè)人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會(huì)查嗎?
老師晚上好,收到24年個(gè)人所得稅退稅款,會(huì)計(jì)科目怎么做
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負(fù)債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄