你好;? ? 可以做兩筆 ; 你走應付賬款科目過度 ;這樣可以后期你對賬的時候便于對賬
不做應付賬款,在支付的時候直接借原材料,貸銀行存款可不可以?
原材料成本:借:原材料200貸應付賬款200如果支付的時候只付198,那可以做借:原材料負2借:應付賬款2借應付賬款198貸銀行存款2嘛?沖減成本一定要做借原材料負2貸應付賬款負2嘛
代其他公司墊付材料款,收到發(fā)票未付款,借:原材料貸:應付賬款-材料公司,付第一筆款5萬,借應付賬款-材料公司,貸銀行存款,那我需要收回這筆錢時分錄怎么做?
購買材料是筆材料先到,款后面付的,是不是要先借原材料貸應付賬款,不能直接按什么時候付款的時間做一筆分錄借原材料貸銀行存款嗎?一定要材料到的時候做一筆,付款的時候做一筆,只想做付款的時候那一筆不可以的嗎
老師,請問上月暫估入庫的原材料,沖暫估的時候,原材料科目不做,只做一筆借:應付賬款-暫估應付款,貸應付賬款-供應商,這樣可以嗎?
請問有購銷合同的,都要交印花稅是吧?
老師好!本期季報4-6月份,是不按6月份的報表填寫?
老師問一下,如果今年的人數(shù)沒有達到需要繳納的人數(shù),那之前年度已經(jīng)繳納的殘保金退嗎
法人代墊能轉(zhuǎn)為實收資本嗎
老師,我是建筑公司 有個項目是23年的 現(xiàn)在合同才拿回來,這個合同是清包工,我的成本是工資表需要作在23年,請問 這種情況 我25年開銷項 那么我成本工資所屬期是本年 還是按照合同做23年的月份
股權(quán)變更,稅務(wù)完事了,工商提交了資料,公示營業(yè)執(zhí)照,咋公示
6月財產(chǎn)和行為稅申報,我們是加工制造業(yè)的工廠,問下我 需要找老板要合同嗎?絕大部分內(nèi)銷,有一丁點外銷
老師,每個月做賬都有兩三筆專票沒報銷我也沒入賬。那幾張發(fā)票我應該怎么處理?后期可能會報銷。導致我每個月待認證進項稅額都對不上。
老師,咨詢服務(wù)公司只有一個會計,工資做成本,社保做費用,那我計提和發(fā)放工資分錄應該怎么寫? 我之前都寫到管理費用了
老師我們公司幫甲公司墊付了貨款加人工費一共三十多萬,然后我們簽了協(xié)議,甲方還我們貨款之后給我們18萬的利潤 這18萬打到法人個人戶可以嗎