你好;? ? 可以做兩筆 ; 你走應(yīng)付賬款科目過度 ;這樣可以后期你對賬的時候便于對賬

不做應(yīng)付賬款,在支付的時候直接借原材料,貸銀行存款可不可以?
原材料成本:借:原材料200貸應(yīng)付賬款200如果支付的時候只付198,那可以做借:原材料負(fù)2借:應(yīng)付賬款2借應(yīng)付賬款198貸銀行存款2嘛?沖減成本一定要做借原材料負(fù)2貸應(yīng)付賬款負(fù)2嘛
代其他公司墊付材料款,收到發(fā)票未付款,借:原材料貸:應(yīng)付賬款-材料公司,付第一筆款5萬,借應(yīng)付賬款-材料公司,貸銀行存款,那我需要收回這筆錢時分錄怎么做?
購買材料是筆材料先到,款后面付的,是不是要先借原材料貸應(yīng)付賬款,不能直接按什么時候付款的時間做一筆分錄借原材料貸銀行存款嗎?一定要材料到的時候做一筆,付款的時候做一筆,只想做付款的時候那一筆不可以的嗎
老師,請問上月暫估入庫的原材料,沖暫估的時候,原材料科目不做,只做一筆借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,這樣可以嗎?
老師,我們需要填一個表,有一項是凈值,是指總資產(chǎn)-總負(fù)債,也就是所有者權(quán)益嗎
老師,殘保金申報截止時間是好久
企業(yè)所得稅的抵扣對發(fā)票的專票和普票有要求嗎?
假如工資5000 單位部分社保1000個人社保500實際發(fā)工資的時候把這個單位部分也扣除了由個人承擔(dān),這個分錄怎么做啊 , 這個是本人同意了這筆賬就是這么處理的
老師你好,上個月開發(fā)票,抵了一張進(jìn)項,但是我這個月沖掉了上個月那張發(fā)票,那他那個績效是那個數(shù)據(jù)沒回來,怎么操作?申報增值稅這里
老師好!購入商品款未付,收到紅字專票,咋做賬?
上個月開具的發(fā)票,這個月紅沖,沒有進(jìn)項稅可抵,下月能退回銷項稅嗎?
咨詢下:納稅評估調(diào)整,是什么意思?這個是稅務(wù)聯(lián)系企業(yè),讓做的嗎?
老師我這個怎么調(diào)整,把庫存商品找平
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當(dāng)時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理