四月份不是有一個政策可以免增值稅的,只要是3%的業(yè)務(wù) 超過45萬也可以免增值稅的。
請問一下老師,增值稅小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬的銷售額,這部分的銷售額包括專票嗎,比如普票開了20萬,專票開了20萬,專票是肯定需要繳納增值稅的,那這樣普票的20萬還能享受免征的稅收優(yōu)惠政策嗎,謝謝老師。這么晚打擾了!
我公司是一家小規(guī)模納稅人,開了一個分公司,請問一下老師,在享受小規(guī)模納稅人季銷售額不超過30萬可以免交增值稅的優(yōu)惠政策時,是分別享受30萬,還是合起來一起享受30呢?
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),如果季度總的銷售額不超過45萬,那么在申報時這部分銷售額是否也包含在免稅銷售額欄目之內(nèi)? 如果是包括在內(nèi),那么設(shè)計這個第7欄有什么意義?因為假如企業(yè)總的季度銷售額已經(jīng)超過45萬,整個銷售額就直接塡到第3欄了對不對?
老師我們是小規(guī)模納稅人 季度開票超過45了4月開始就免稅了 季報的時候我的收入應(yīng)該填到第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里面么還是填到第四項免稅銷售額里面
老師,小規(guī)模納稅人納稅申報主表里面的其他免稅銷售額,這一項是填的是超過¥450,000的部分包括450,000嗎?超過了450,000就不享受優(yōu)惠了對吧?那為什么還要填在免稅銷售額下面?
老師,供銷社收到財政補貼的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)項目補貼,是發(fā)給下面實際提供服務(wù)的公司或者個人的(比如水稻種植合作社),供銷社收到財政補貼給開發(fā)票(與銷售收入行為不掛鉤的財政補貼),這種發(fā)票,然后我們怎么做賬,補貼是按畝數(shù)補的,這需要交增值稅嗎?還有錢一直沒發(fā)給供銷社,項目已經(jīng)在做,收到下面的發(fā)票怎么做賬,麻煩老師詳細(xì)解答哈,謝謝!
請董老師回答? 某企業(yè)2024年的會計利潤400萬元,當(dāng)年10月,將一批自產(chǎn)貨物通過公益組織捐給貧困地區(qū)?!盃I業(yè)外支出”列支捐贈支出93萬元,該批貨物的成本80萬元,市場售價為100萬元(不含稅價)。 要求:計算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
我們是小規(guī)模 怎么查詢別的公司有沒有給我們開發(fā)票 麻煩寫的詳細(xì)點的步驟
公司法人機構(gòu)在北京,社保也在北京繳納,但工程項目在昆明,外經(jīng)證已報驗,工資在昆明發(fā)放,這種情況,個稅從北京轉(zhuǎn)到昆明申報繳納,對納稅人(已有北京戶口及住房)享受北京政策有什么不利影響嗎?還是在京交個稅沒什么額外優(yōu)惠?
老師,如何做個人薪金所得稅會計相關(guān)分錄
請問老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值事,借,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?
老師好,請問盈利8萬我要交多少個稅,是怎么計算的
老師,收到對方公司增值稅專用發(fā)票37800元,實際結(jié)算付款為35280元,請問進項抵扣如何操作,可以抵扣多少?
綠植栽種是什么行業(yè),麻煩老師說一下
老師您好,現(xiàn)在可以紅沖今年5月份開的發(fā)票嘛