你好 是先申請(qǐng) 信息表再開(kāi)紅字發(fā)票?
增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)開(kāi)具了,被不小心作廢了,重新開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票是不是不用再紅字信息表填開(kāi)了,直接負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)就行了嗎?選擇之前的紅字信息表文件就行了嗎?
老師,我開(kāi)了一張?jiān)鲋刀愲娮訉S冒l(fā)票,現(xiàn)在要作廢,是不是不用開(kāi)紅字申請(qǐng)單,直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就好了
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)復(fù)負(fù)專用發(fā)票也就是說(shuō)紅字專用發(fā)票,還用申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)表嗎?還是說(shuō)直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就行了。
請(qǐng)問(wèn)大家, 普通發(fā)票要沖紅需要開(kāi)紅字信息表嗎?還是直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就行?
購(gòu)買方收到發(fā)票,發(fā)票上有體現(xiàn)負(fù)數(shù)折扣,現(xiàn)在退貨,那我們購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票的話怎么申請(qǐng),負(fù)數(shù)折扣紅字怎么開(kāi),還是說(shuō)直接按凈額開(kāi)紅字?
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么