借1萬就可以的,借1萬的話,你的庫存現(xiàn)金是零,
老師問下,每月計(jì)提工資50000,發(fā)每月生活費(fèi)40000,平時(shí)做的分錄計(jì)提借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報(bào)表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報(bào)表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。
某企業(yè)6月份期初余額如下:庫存現(xiàn)金5000應(yīng)付賬款60000銀行存款100000應(yīng)交稅費(fèi)30000應(yīng)收賬款10000應(yīng)付職工薪酬120000其他應(yīng)收款8000長期借款0原材料50000實(shí)收資本983000生產(chǎn)成本20000————固定資產(chǎn)1000000————合計(jì)1193000合計(jì)1193000根據(jù)月初余額和會(huì)計(jì)分錄登記總賬(“T”字賬)并計(jì)算各賬戶的本期發(fā)生額和期末余額。
借:應(yīng)付職工薪酬5000,余額:4920貸:庫存現(xiàn)金5000,余額:-10000那我應(yīng)該向法人借款多少?
借:應(yīng)付職工薪酬5000,余額:4920貸:庫存現(xiàn)金5000,余額:-10000那我應(yīng)該向法人借款多少?我借了10000,分錄是借:庫存現(xiàn)金10000,余額0貸:其他應(yīng)付款10000,余額:20000明細(xì)賬里第一筆支付上月工資,余額-10000
老師好!上月工資做賬 比工資表的數(shù)多了 應(yīng)付職工薪酬借方有余額,這個(gè)月分錄 是不是 借 庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)付職工薪酬呀?
老師麻煩問一下,個(gè)體戶開專票,現(xiàn)在有優(yōu)惠都是開1%的發(fā)票,我可以給對(duì)方開3%的專票嗎,謝謝老師
請(qǐng)問下老師,股權(quán)變更怎么操作呢?有點(diǎn)頭暈了咨詢 就是有限公司老板占股百分之 60,老板兒子百分之 40,現(xiàn)在想老板直接占股 100
每月發(fā)放15000扣個(gè)稅稅率。
老師,就是前天B老板說讓我再找找別處上班。然后說我得交接工作,我昨天休息了,今天我來上班感覺今天啥事也沒做,他也沒找人跟我交接,他是咋想的呢@董孝彬老師,其他老師別接
水電暖維修開票的話屬于哪個(gè)類別呢?營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍怎么描述呢
老師,我們是項(xiàng)目施工單位,工人去代開工程服務(wù)發(fā)票,開票稅費(fèi)需要我們承擔(dān)。比如開票票面金額8000,稅200多,我們一共要支付8200多,這樣可以吧?然后這個(gè)稅費(fèi)計(jì)入營業(yè)外支出?
你好,我司地被政府征收,開了一張普票給政府,項(xiàng)目名稱是拆遷補(bǔ)償款,稅率是不征稅,那我怎么錄會(huì)計(jì)憑證
老師,老板開多少工資合理呢
出口退稅的流程,退的是什么稅
請(qǐng)問付款了,沒有進(jìn)項(xiàng)票再怎么處理