借應付職工薪酬工資,貸制造費用、管理費用,然后再做實際的借管理費用工資、制造費用工資,貸應付職工薪酬工資。
你好老師,我們是提供服裝加工勞務的公司。工人工資計入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費用歸集到生產(chǎn)成本-制造費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候,財務主管說結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務不能用庫存商品科目
借管理費用職工薪酬500 制造費用職工薪酬1000 貸應付職工薪酬1500 借生產(chǎn)成本1000貸制造費用1000 借庫存商品1000貸生產(chǎn)成本1000 借主營業(yè)務成本1000貸庫存商品1000 計提2021年12月工資這種分錄有錯誤嗎
老師,這個分錄沒明白,直接人工記入制造費里了,結(jié)轉(zhuǎn)時,為什么貸方是應付職工薪酬?記入制造費用時不是已經(jīng) 貸 應付職工薪酬了嗎?月末結(jié)轉(zhuǎn)時不應該 貸 制造費用嗎?
上個月暫估工資,借制造費用-工資500,管理費用300貸應付職工薪酬800,制造費用工資分配:借生產(chǎn)成本-直接人工200,貸:制造費用-工資200,這個月已經(jīng)知道實際數(shù)了,應付職工薪酬是750,管理的250,直接人工180,制造費用工資320,這個月我該怎么做分錄呢?
老師 場區(qū)建設支付的臨時工務工費可以計入到管理費用-修繕費里面嗎 還是制造費用-工資里面去?是借制造費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 支付的時候又是 借應付職工薪酬-工資 貸實收資本 這個費用是股東支付的直接算成入股資金 這樣可以嘛?
公司在國內(nèi)銷售產(chǎn)品A,A是由從韓國購買進來半成品和國內(nèi)自己生產(chǎn)出來半成品結(jié)合成A產(chǎn)品一起賣給客戶,韓國采購進來時是4個件,相當于一個機身和2個機頭1個氣配箱,國內(nèi)自己生產(chǎn)就是1個鼓風機(占A銷售額百分之20)這5個件通過組裝成A產(chǎn)品,這種情況是屬于自己生產(chǎn)制造還是屬于一進一出,外貿(mào)呢?
公司租的個人房屋作為職工宿舍,租房開的寬帶費發(fā)票抬頭為個人,寬帶費公司可以稅前扣除嗎,如何才能合規(guī)入賬呢?
你好。一個輛車,戶沒在我們公司,我們實際使用,現(xiàn)在出現(xiàn)了維修費,可以在我們公司報銷嗎
老師,這道題300箱怎么沒算進去?
支付公司安裝共享盤服務器費用:10000元計入什么科目明細?
老師好,我們是小規(guī)模勞務公司,這兩天稅管員聯(lián)系我說我們2024年報的企業(yè)所得稅成本大于收入,首次稅負率低于0.08%,讓我 2024年第四季度報無票,然后改一下收入,把稅錢補交一下,請問我該怎么操作?
企業(yè)所得稅的繳納方式有幾種
土地增值稅企業(yè)賬面計提是按什么時間計提?按季度?
老師,做內(nèi)賬需要計提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個問題就是銷售的鴨掌,我們賣出去開給客戶是免稅,供應商給我們開過來的票是9個點,這個要怎么處理
主要是制造費用工資后面還有分配,那我這個分配也是做一個反分錄嗎?
月末它會自動結(jié)轉(zhuǎn)這個差異的,因為你的制造費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。