同學(xué)你好 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
銷售商品一批,價(jià)款30000元,增值稅3900元,收到對(duì)方交來的銀行匯票一張,票面金額為33900元。已辦妥進(jìn)賬手續(xù)。寫會(huì)計(jì)分錄
公司出售甲材料一批,價(jià)款30000元,增值稅銷項(xiàng)稅額3900元。價(jià)稅款合計(jì)33900元已存入銀行。
2019年11月5日,甲公司銷售材料一批,共計(jì)30000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為3900元。款項(xiàng)存入銀行。材料成本為16000元。編制會(huì)計(jì)分錄。
銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)款1800000元應(yīng)收增值稅稅額為231000元,貨款已收到并存入銀行
銷售產(chǎn)品一批 銷售價(jià)款30000元,增值稅稅額為3900元。款項(xiàng)已收入銀行。會(huì)計(jì)分錄是
老師請(qǐng)問,每次月底做賬,本年利潤(rùn)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
速達(dá)系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置在哪里
銷售農(nóng)資(農(nóng)藥或者肥料)屬于免稅嗎
老師,我是銷售方,我9月12號(hào)開的票,購(gòu)買方9月15號(hào)報(bào)稅時(shí)可以抵扣嗎
速達(dá)軟件,三月份做的銷售開單,沖紅后的開單為什么在六月份
你好,老師買汽車上牌的費(fèi)用可以入到固定資產(chǎn)里面嗎?
出開發(fā)票在那個(gè)平臺(tái)開?
老師 一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù) 銷項(xiàng)稅額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄呢