同學(xué)你好 消費(fèi)稅稅率呢
某化妝品生產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人。2021 年 6 月向某商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額 200 萬(wàn)元;向某單位銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具普通發(fā)票上注明的銷售額 22.6 萬(wàn)元。計(jì)算該化妝品公司當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅額。
給商場(chǎng)的高端化妝品,開(kāi)具增值稅發(fā)票的價(jià)款為3,000,000,求應(yīng)繳納消費(fèi)稅。
銷售給商場(chǎng)高檔化妝品,開(kāi)具增值稅發(fā)票價(jià)款300萬(wàn)元,求應(yīng)繳納消費(fèi)稅
銷售給商場(chǎng)高檔化妝品,開(kāi)具增值稅發(fā)票價(jià)款300萬(wàn)元,求應(yīng)繳納消費(fèi)稅(高檔化妝品,增值稅稅額,13%消費(fèi)稅稅率15%。)
甲高檔化妝品廠為增值稅一般納稅人,2021年9月銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明不含稅銷售額100萬(wàn)元;將新研制的高檔化妝批對(duì)外贈(zèng)送,該批高檔化妝品成本10萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為5%,無(wú)同類商品市場(chǎng)價(jià)格;委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品,甲廠提供原材料,該批原材料成本為10萬(wàn)元,乙企業(yè)收取的加工費(fèi)5萬(wàn)元(不含稅),乙企業(yè)無(wú)同類商品售價(jià)。高檔化妝品消費(fèi)稅率為15%(1)銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)對(duì)外贈(zèng)送高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(3)委托加工環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
老師,我們審計(jì)老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開(kāi)進(jìn)來(lái)的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開(kāi)了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問(wèn)題是,他們說(shuō)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)出來(lái)
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪