可以的,可以這么做的。

本期開(kāi)了很多發(fā)票,這些發(fā)票前期已經(jīng)確認(rèn)過(guò)未開(kāi)票收入了,可是這個(gè)月未開(kāi)票收入又不多,那么等我報(bào)增值稅的時(shí)候,開(kāi)具發(fā)票那里正常填,按稅控實(shí)際開(kāi)出的銷售額和稅額,未開(kāi)票收入那里尼?填負(fù)數(shù)嗎?(因?yàn)楸酒谖撮_(kāi)票收入低于開(kāi)之前發(fā)票金額)還是說(shuō)等后面月份有了慢慢低?
我公司為一般納稅人,以維修為主要營(yíng)業(yè)收入,情況是這樣的,我單位維修完后,有的已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,有的沒(méi)有,我是做內(nèi)帳的,領(lǐng)導(dǎo)要求將沒(méi)開(kāi)票的也掛在帳上,所以將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分為已開(kāi)和未來(lái)兩類,例如,6月已經(jīng)將已開(kāi)和未開(kāi)掛上賬,為了避免虛增收入,6月未開(kāi)票的在7月開(kāi)出,我在做7月的報(bào)表時(shí)將6月的未開(kāi)的做了紅字沖減,這樣就影響了7月的主營(yíng)收入?,我用的是金蝶軟件,那本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)不會(huì)有影響?
因?yàn)樯显掠幸还P未開(kāi)票收入,本月開(kāi)了票,做了未開(kāi)票沖紅,但是第二行的金額比第一行大,保存不起,怎么辦?
您好,老師!我們是一般納稅人企業(yè),期末有留底稅額,申報(bào)了未開(kāi)票收入,下月開(kāi)票了要沖紅。那當(dāng)月申報(bào)未開(kāi)票收入,賬務(wù)處理做了未開(kāi)票收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)未開(kāi)票收入的成本嗎?
老師您好: 我們是銷售皮毛加工的,有投入產(chǎn)出法確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。 上個(gè)月我們?yōu)榱诉_(dá)到稅負(fù)做了未開(kāi)票收入,確認(rèn)了收入,成本,還有銷售核定進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)月開(kāi)了銷售發(fā)票,但是與未開(kāi)票收入的產(chǎn)品不同,沖銷上個(gè)月未開(kāi)票的賬務(wù)處理怎么做?
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


前提是你這個(gè)已開(kāi)發(fā)票里面包含著未開(kāi)發(fā)票88。
但是就會(huì)有一個(gè)問(wèn)題,扣了上月的未開(kāi)票收入,但本月的銷售額對(duì)不上
對(duì)得上的,你的實(shí)際銷售額不就是本月開(kāi)發(fā)票的減去上一個(gè)月無(wú)票收入,再加上本月的無(wú)票收入。
就是本月也會(huì)有未開(kāi)票收入的
你好,對(duì)的是的,包含大,但是你盡量的不要有無(wú)票收入,如果差了一個(gè)月的話,你可以直接按發(fā)票上的確認(rèn)收入就可以了。
因?yàn)槭枪S,只能按出庫(kù)來(lái)做,又不在一起,開(kāi)票沒(méi)有辦法當(dāng)月到位,如果不按出庫(kù)來(lái)做的話,財(cái)務(wù)就不能準(zhǔn)確與對(duì)方對(duì)帳,外面的收入財(cái)務(wù)是不知道的
發(fā)貨之后沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,借發(fā)出商品,貸庫(kù)存商品,做這個(gè)不就可以啦。
倉(cāng)庫(kù)做出庫(kù),銷售部在銷貨單,我財(cái)務(wù)憑以他們的單來(lái)生成憑證,如果是我自己做那就簡(jiǎn)單了
那你就按照這個(gè)來(lái)做吧,按照你寫的那個(gè)來(lái)做了,只能做這個(gè),沒(méi)有其他的。