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從一家公司走賬,進(jìn)貨價9萬賣價10萬。我沒有一般納稅人公司,讓這個公司直接給客戶簽合同開發(fā)票。 現(xiàn)在扣我利潤(利潤是10000塊錢)的13%。也就是扣我1300。給我8700這樣對嗎

2022-12-12 21:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-12 21:43

您好,這個是可以的哦哈,可以

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快賬用戶1369 追問 2022-12-12 22:19

老師,發(fā)票10萬,13%稅率,光增值稅不就1萬多了么,是哪個地方有問題我沒琢磨清,增值稅不就是10萬/1.13×0.13? 是一萬1千多

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齊紅老師 解答 2022-12-12 22:19

您好,你沒有進(jìn)項(xiàng)稅的嗎

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快賬用戶1369 追問 2022-12-13 19:42

就是從他們那代開一下,有沒有進(jìn)項(xiàng)不考慮吧

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齊紅老師 解答 2022-12-13 20:39

有進(jìn)項(xiàng)的話,增值稅就不會這么多了,你好,他們也不管?

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你好 對的 是這么做的
2022-12-13
您好,這個是可以的哦哈,可以
2022-12-12
可以開票。 如果建筑公司 B 是小規(guī)模納稅人或不需要抵扣,開增值稅普通發(fā)票;是一般納稅人且需要抵扣,符合條件可開增值稅專用發(fā)票。 開票時,發(fā)票內(nèi)容填建筑材料相關(guān)信息,金額填 1 萬多利潤金額,按實(shí)際情況填數(shù)量和計算單價,稅率按銷售建筑材料適用稅率(一般 13%,小規(guī)模 3%),備注欄注明是廠家 A 和建筑公司 B 直接簽合同的利潤補(bǔ)差及合同相關(guān)信息。 賬務(wù)處理上,確認(rèn)收入,借記 “應(yīng)收賬款” 等,貸記 “主營業(yè)務(wù)收入” 和 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,無需結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本。
2024-12-11
你好,包含該公司承擔(dān)的各項(xiàng)稅費(fèi),還是只是收管理費(fèi)。
2021-10-29
您好!很高興為您解答,請稍等
2023-09-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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