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從一家公司走賬,進(jìn)貨價(jià)9萬(wàn)賣價(jià)10萬(wàn)。我沒(méi)有一般納稅人公司,讓這個(gè)公司直接給客戶簽合同開發(fā)票。 現(xiàn)在扣我利潤(rùn)(利潤(rùn)是10000塊錢)的13%。也就是扣我1300。給我8700這樣對(duì)嗎

2022-12-13 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-13 21:56

你好 對(duì)的 是這么做的

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快賬用戶7256 追問(wèn) 2022-12-13 23:13

老師,發(fā)票10萬(wàn),13%稅率,光增值稅不就1萬(wàn)多了么,是哪個(gè)地方有問(wèn)題我沒(méi)琢磨清,增值稅不就是10萬(wàn)/1.13×0.13? 是一萬(wàn)1千多

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快賬用戶7256 追問(wèn) 2022-12-13 23:19

就是從一個(gè)公司走了賬,應(yīng)該是同行的,自己開不了專票,就讓人家代開了一張 現(xiàn)在對(duì)方給他結(jié)算呢,就算出這樣一個(gè)數(shù) 8700

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齊紅老師 解答 2022-12-13 23:36

9萬(wàn)專票13 含稅金額 他繳納增值稅 1萬(wàn)/1.13*13% 有抵扣的啊

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快賬用戶7256 追問(wèn) 2022-12-14 10:01

什么意思,開了10萬(wàn)的發(fā)票 ,最終結(jié)算應(yīng)該是多少,就開一張發(fā)票走個(gè)賬,

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齊紅老師 解答 2022-12-14 10:03

那一個(gè)什么意思 對(duì)方銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),按著這個(gè)來(lái)交稅,這個(gè)理解吧,如果十萬(wàn)九萬(wàn)都是含稅的話,那他繳納的增值稅不就是10萬(wàn)除以1.13乘以13%減去9萬(wàn)除以1.13乘以13%。

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齊紅老師 解答 2022-12-14 10:04

我的話我是這么算的,增值稅是按照我上面給你發(fā)的那個(gè)附加稅,等于繳納的增值稅乘以6%,印花稅看具體的業(yè)務(wù)沒(méi)有的就不用繳納了,所得稅根據(jù)利潤(rùn)綜合起來(lái) 1萬(wàn)/1.13*16%左右的 這個(gè)是利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的。

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快賬用戶7256 追問(wèn) 2022-12-14 19:31

就假如咱們是同行,我是小規(guī)模,你是一般納稅人,客戶需要專票,我就從你公司走賬,進(jìn)貨價(jià)9萬(wàn)賣價(jià)10萬(wàn)。給客戶開了10萬(wàn)專票(13%稅率) 最后你給我結(jié)算的話給我多錢?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 19:32

那你給我提供成本的發(fā)票是多少?專票還是普票?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 19:33

百分之三九萬(wàn)的專票的話 10萬(wàn)/1.13*13%-9/1.03*3%=增值稅 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅10*萬(wàn)分之三/2 所得稅10/1.13-9/1.03-增值稅附加稅)*2.5%

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