你好,是咱填開發(fā)票的時候就要選擇免稅這兩個字兒,等到納稅申報的時候,嗯,在填寫報表。,他就會自動識別到免稅銷售額那里面了。
2020年小規(guī)模納稅人季度開三十萬普票是免稅的,請問,我開發(fā)票時,是直接在稅欄填免稅率,還是正常填開3%稅率。那稅款是申報表填寫時再選擇免稅嗎?
小規(guī)模納稅人,減按1%開具的增值稅發(fā)票,申報的時候自動帶出的數(shù)據(jù),免稅額是按3%計算的,需要更改嗎?或者說如何填寫申報表。
老師,小規(guī)模納稅人按3征收率目前是免稅的吧,那開票還是按3開嗎?這個免的稅是在納稅申報的時候系統(tǒng)會自動免去嗎?還是哪里免去啊
老師,小規(guī)模開3%的票,填納稅申報表的時候。它自動免稅嗎?還是我開票需要選免稅
2023年小規(guī)模納稅人增值稅仍然享受免稅,但是開具發(fā)票的時候系統(tǒng)沒有自動顯示免稅了,請問開票的時候要選擇0%還是3%?
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風(fēng)險時要考慮相對風(fēng)險的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險的時候不考慮
老師,只要是進(jìn)項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結(jié)期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
全電票應(yīng)該不是這個操作吧
你好同學(xué),全面發(fā)票和咱平時開發(fā)票都一樣的,因為這個免稅優(yōu)惠政策不是因為發(fā)票的原因。
但是我操作Uk都沒選免稅呢
你好同學(xué),有的,在發(fā)票里面選擇,絕對有的,因為我經(jīng)常這樣開發(fā)票。