你好這個是商品的嗎
請問老師,我有張專票已經(jīng)做賬了,但是這個月進(jìn)項抵扣沒用它,我怎么做賬務(wù)處理呢?
老師好,我們上個月有4張進(jìn)項票41W,但是只抵扣了兩張21W,還剩兩張20W準(zhǔn)備12月再用的,現(xiàn)在做上個月的帳,請問這四張進(jìn)項票怎么做賬呢?
老師你好,我想問下,我們公司上個月抵扣了一張進(jìn)項發(fā)票,但這張發(fā)票有問題,這個月對方把我5月份抵扣的這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,我現(xiàn)在怎么在電子稅務(wù)轉(zhuǎn)出
老師你好 問你個問題 我們公司4月份升級為一般納稅人 4月份有開一張進(jìn)項票稅額5880.15 然后4月份沒有銷項 到六月份開了銷項出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
老師,4月收到兩張一模一樣的專票進(jìn)項稅是149..86元 ,現(xiàn)在9月份把兩張都認(rèn)證抵扣了,但做賬只做了一張,10月進(jìn)項銳轉(zhuǎn)出149.86 應(yīng)該怎么做賬,現(xiàn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這個科目余額是-149.86,分錄應(yīng)該怎么做呀
對 庫存商品
借庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項 應(yīng)交稅費待認(rèn)證, 貸銀行存款 沒有認(rèn)證的做應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
做兩筆分錄 認(rèn)證的做一筆 沒認(rèn)證的做一筆是嗎
哦 不是 我看懂了
可以的 是這么做的。
這樣對吧?
等我需要抵扣的時候怎么做呢?
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證