你好這個(gè)是商品的嗎

請(qǐng)問(wèn)老師,我有張專票已經(jīng)做賬了,但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)抵扣沒用它,我怎么做賬務(wù)處理呢?
老師好,我們上個(gè)月有4張進(jìn)項(xiàng)票41W,但是只抵扣了兩張21W,還剩兩張20W準(zhǔn)備12月再用的,現(xiàn)在做上個(gè)月的帳,請(qǐng)問(wèn)這四張進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬呢?
老師你好,我想問(wèn)下,我們公司上個(gè)月抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但這張發(fā)票有問(wèn)題,這個(gè)月對(duì)方把我5月份抵扣的這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,我現(xiàn)在怎么在電子稅務(wù)轉(zhuǎn)出
老師你好 問(wèn)你個(gè)問(wèn)題 我們公司4月份升級(jí)為一般納稅人 4月份有開一張進(jìn)項(xiàng)票稅額5880.15 然后4月份沒有銷項(xiàng) 到六月份開了銷項(xiàng)出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項(xiàng)票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
老師,4月收到兩張一模一樣的專票進(jìn)項(xiàng)稅是149..86元 ,現(xiàn)在9月份把兩張都認(rèn)證抵扣了,但做賬只做了一張,10月進(jìn)項(xiàng)銳轉(zhuǎn)出149.86 應(yīng)該怎么做賬,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目余額是-149.86,分錄應(yīng)該怎么做呀
老師,做分錄的時(shí)候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80(借方負(fù)數(shù))對(duì)嗎
公司找了幾個(gè)兼職,是通過(guò)一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)錢怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來(lái)的人不固定,也沒法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫(kù)存商品需要繳納什么稅
請(qǐng)問(wèn):付評(píng)估專家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評(píng)估項(xiàng)目,請(qǐng)專家來(lái)評(píng)估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購(gòu)產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
增值稅報(bào)稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過(guò)附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計(jì)50萬(wàn)元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯(cuò)誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái),這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同,由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅,每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎?


對(duì) 庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸銀行存款 沒有認(rèn)證的做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
做兩筆分錄 認(rèn)證的做一筆 沒認(rèn)證的做一筆是嗎
哦 不是 我看懂了
可以的 是這么做的。
這樣對(duì)吧?
等我需要抵扣的時(shí)候怎么做呢?
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證