你好 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)
老師你好!我這個月的進項稅額大于銷項稅額,請問一下會計分錄怎么做
老師您好,請問一下,上個月有進項留底,本來這個月是要交稅的,還計提了,但是因為留底多于銷項,這個分錄怎么做???我知道是 借:應交稅費-未交增值稅 貸方是什么啊
老師,請問下我們每月進項都大于銷項,這個清零的分錄怎么做
這是我們12月底的數(shù)據(jù),因為前半年是外賬做的,后面幾個月是我做的,請告訴我這應該怎樣結平銷項進項?我們應該只有2萬左右的稅沒交,但是這個數(shù)據(jù)好像很大,不懂了
老師,這個月剛辦進項留抵退稅因為我們不是小微企業(yè)(資產(chǎn)大于5000萬了),退稅退了一部分,進項沒退完,退完稅這個月我們還可以做幾張費用票的進項轉出嗎?
老師好,之前多收了幾百元的貨款,對方不要了我們也沒有退回,怎么平賬啊
老師,我們現(xiàn)在有自己的品牌公司、供應鏈公司、it技術公司和裝修公司,比如說加盟商那邊要打進70萬,我們該用什么公司去收款,這個款該如何分流?老板的意思是這個錢到底要怎么去收,加盟商的錢是不是可以直接進品牌公司然后分流到各個業(yè)務公司?
老師,小規(guī)模企業(yè)收取加盟費,稅率是按6%還是按1%算?
老師,我們是私立學校,學費是每年6月份收取一年的學費,每生8500元,因為當月收學生太多,收了87個人,金額一共是739500,當月6月份沒有開具發(fā)票,申報了未開票收入,但是9月份這87個人里面有1個人需要退費,9月份先開一張整數(shù)發(fā)票,再開一張退費的負數(shù)發(fā)票,那9月份申報增值稅,這個收入在增值稅報表里怎么填
趙老師,你好,請問個體工商戶申報目前除了需要做 增值稅 附加稅 經(jīng)營所得預繳 經(jīng)營所得匯算清繳 工商年報外還需要做別的嗎? 需要做綜合所得申報嗎
請問在計算殘保金時,去年成立的企業(yè),“上一年平均工資、人數(shù)”怎么界定呢?是按去年成立(比如5月1日)到去年12月31日,還是按去年成立到今年(2024年5月1日-2025年4月30)呢?
建筑公司買茶葉,發(fā)票開專票還是普票?
請問老師,我這月升的一般納稅人,這月升之前,開了小規(guī)模的普票了,這月開進來的進項專票,可以抵扣嗎
老師好:一個公司有入庫金額,跟退貨金額,這個會計分錄應該怎么做?
個人給公司開勞務費發(fā)票,可以開多少,個人要交稅嗎?
那請問銷項和進項要轉到應交增值稅-未交增值稅不
這個不需要的,因為你后面是退稅