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Q

老師,請問下我們每月進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng),這個(gè)清零的分錄怎么做

2021-11-27 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-27 10:29

你好 借:營業(yè)外支出 帶:增值稅

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快賬用戶5229 追問 2021-11-27 10:31

不是這個(gè),每月要把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入進(jìn)別的科目嗎,不是應(yīng)該每月這個(gè)科目都沒有余額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-27 10:40

那這個(gè)不叫清零啊 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶5229 追問 2021-11-27 10:41

那這種轉(zhuǎn)的操作叫什么?我看到課程老師都這么說的

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齊紅老師 解答 2021-11-27 10:46

這個(gè)并沒有一個(gè)正式的名稱,一些人會(huì)說結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的

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你好 借:營業(yè)外支出 帶:增值稅
2021-11-27
你好,一般進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做分錄。
2021-09-03
這個(gè)不算是零申報(bào),零申報(bào)的意思全是填0
2021-04-23
你好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-12-10
增值稅的會(huì)計(jì)分錄: 小規(guī)模納稅人的賬務(wù)處理 購入材料時(shí): 借:原材料等(含稅,增值稅計(jì)入成本) 貸:銀行存款等 銷售貨物(服務(wù))時(shí): 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(無進(jìn)銷之分) 交納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 一般納稅人賬務(wù)處理 購進(jìn)貨物 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 銷售貨物 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 未交增值稅在以后月份上交時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 當(dāng)月交納當(dāng)月增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2023-09-21
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