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Q

老師,請問下我們每月進項都大于銷項,這個清零的分錄怎么做

2021-11-27 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-27 10:29

你好 借:營業(yè)外支出 帶:增值稅

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快賬用戶5229 追問 2021-11-27 10:31

不是這個,每月要把進項稅額和銷項轉(zhuǎn)入進別的科目嗎,不是應該每月這個科目都沒有余額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-27 10:40

那這個不叫清零啊 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶5229 追問 2021-11-27 10:41

那這種轉(zhuǎn)的操作叫什么?我看到課程老師都這么說的

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齊紅老師 解答 2021-11-27 10:46

這個并沒有一個正式的名稱,一些人會說結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的

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你好 借:營業(yè)外支出 帶:增值稅
2021-11-27
你好,一般進項大于銷項不需要做分錄。
2021-09-03
這個不算是零申報,零申報的意思全是填0
2021-04-23
你好 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)
2022-12-10
增值稅的會計分錄: 小規(guī)模納稅人的賬務處理 購入材料時: 借:原材料等(含稅,增值稅計入成本) 貸:銀行存款等 銷售貨物(服務)時: 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(無進銷之分) 交納增值稅時: 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款 一般納稅人賬務處理 購進貨物 借:庫存商品等 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 銷售貨物 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 當月發(fā)生的應交未交增值稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 未交增值稅在以后月份上交時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 當月交納當月增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2023-09-21
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