同學(xué)你好 1,5%稅率的,企業(yè)季度45萬(wàn)以下免稅,超過交稅。 2、3%稅率的,4-12月免稅。 3、以上如開專票均需交稅。

老師,小規(guī)模納稅人申請(qǐng)開專票,是不是要月銷售額超過15萬(wàn)元或季度銷售額超過45萬(wàn)元?
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬(wàn)元)的,免征增值稅;剛好45萬(wàn)也是免征嗎
小規(guī)模納稅人一個(gè)月開票不能超過15萬(wàn),一個(gè)季度不超45萬(wàn),那一年不是45萬(wàn)*4個(gè)季度等于180萬(wàn),那不超500萬(wàn)又是怎么回事呢?
小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過15萬(wàn)元,季度銷售額未超過35萬(wàn)元,免征增值稅對(duì)嗎。小規(guī)模納稅人季度不超過45萬(wàn)還是35萬(wàn)免稅
小規(guī)模納稅人月銷售額低于15萬(wàn)元(季度低于45萬(wàn)元)的對(duì)其增值稅進(jìn)行免征;5%的也免征嗎,還是只免征3%
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的專票!?。∧莿趧?wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過10/30萬(wàn)的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實(shí)際開的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請(qǐng)問餐飲企業(yè)購(gòu)買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊
請(qǐng)問出口退稅時(shí)3856.7但申報(bào)后金額是3856.6請(qǐng)問分錄借其他應(yīng)收款-出口退稅直接寫3856.6呢還是6856.7元?幾分錢可以沖管理費(fèi)用嗎?
老師,地產(chǎn)有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費(fèi)是5萬(wàn),估計(jì)裝修下來5千萬(wàn)左右,裝修完后我司進(jìn)行康養(yǎng)業(yè)務(wù)。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會(huì)員過來住。以此進(jìn)行營(yíng)業(yè)! 請(qǐng)問這5000萬(wàn)的裝修費(fèi)我如何入賬?
請(qǐng)問老師,單位支付給員工的解除勞動(dòng)合同的補(bǔ)償,需要放到個(gè)稅申報(bào)的免稅收入里面一并申報(bào)個(gè)稅么?謝謝
請(qǐng)問老師,單位發(fā)放的,托兒補(bǔ)貼,是要放到個(gè)稅申報(bào)表的免稅收入里申報(bào)么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領(lǐng)取這部分費(fèi)用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,


那季度45萬(wàn)元的僅僅是針對(duì)開5%普票的部分免稅是嗎 開3%普票 年度500萬(wàn)以內(nèi)都是免稅的?其中如果開專票了 之針對(duì)專票部部門交稅是不?麻煩老師解答
那季度45萬(wàn)元的僅僅是針對(duì)開5%普票的部分免稅是嗎 答:是的。這個(gè)45是企業(yè)整體包括3% 開3%普票 年度500萬(wàn)以內(nèi)都是免稅的? 答是的這個(gè)45是企業(yè)整體包括5% 其中如果開專票了 之針對(duì)專票部部門交稅是不? 答:是的、 麻煩老師解答
謝謝 立峰老師
客氣了,如果滿意可以五星評(píng)價(jià)哈,謝謝
老師,若我們一年度開了200萬(wàn)的普票,和350萬(wàn)的專票,需要強(qiáng)制升為一般納稅人嗎?
同學(xué)你好 連續(xù)12個(gè)月,不是一個(gè)自然年度,只要超過500萬(wàn)就會(huì)強(qiáng)制升
那就是500萬(wàn)包含了普票和專票了?
是的,親。包普票和專票都包括。
看的是企業(yè)整體情況。