截圖看下那個(gè)頁(yè)面顯示的
老師,麻煩問(wèn)下,我單位上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠,申請(qǐng)了增值稅留底抵欠,但是我上個(gè)月是正常做賬,顯示我應(yīng)交稅金是730000.我這個(gè)月憑證應(yīng)該怎么做呢
我現(xiàn)在實(shí)習(xí)期扣除房租后勞務(wù)報(bào)酬是5300,個(gè)人所得稅費(fèi)用那一欄顯示1060,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用是什么?可以退回嗎?是交的稅呢?但是為什么退稅顯示0呢?而且這1060還扣在我工資里了。我去年12月入職,2021個(gè)稅只能計(jì)算到12月這一個(gè)月的。我現(xiàn)在簽的是勞務(wù)合同沒(méi)畢業(yè)沒(méi)交交五險(xiǎn)一金。請(qǐng)問(wèn)這是什么情況,是繳稅了了嗎?今年這個(gè)月的可以退回嗎?
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)款沒(méi)有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅。可是我們之前沒(méi)有多交的稅款呢。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么來(lái)的呢?上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)也是有一個(gè)款顯示抵繳欠稅的
老師,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月稅費(fèi)繳清了,500不到,怎么這個(gè)月我報(bào)稅顯示我欠費(fèi),還欠5681這么多啊。而且進(jìn)項(xiàng)稅欄顯示0沒(méi)有抵扣額
老師,救命啊,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么回事?顯示要交4.6萬(wàn)的增值稅和1600多的城建稅。 1月份銷項(xiàng)票含稅500,收到進(jìn)項(xiàng)票99999.99,抵扣了;2月份開(kāi)票0,3月份對(duì)方把發(fā)票99999.99紅沖掉了,開(kāi)票含稅31780。 現(xiàn)在申報(bào)增值稅顯示這個(gè)。 請(qǐng)問(wèn)怎么辦啊,求老師指導(dǎo)
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62