您好,是需要計算過程是吧

1,,,市區(qū)某企業(yè)五月份進(jìn)口貨物繳納進(jìn)口關(guān)稅50萬元,海關(guān)代征進(jìn)口增值稅15萬元,進(jìn)口消費(fèi)稅17萬元,五月份該企業(yè)除上述稅金外實(shí)際繳納增值稅25萬元及消費(fèi)稅20萬元,其他稅金及附加八萬元補(bǔ)交上月應(yīng)納增值稅四萬元計算,該企業(yè)五月份應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅額
5、某市區(qū)一家生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)2020年10月繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅15萬元,進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅26.47萬元;本月向swjg實(shí)際繳納增值稅36萬元,消費(fèi)稅80萬元。在sw檢查過程中發(fā)現(xiàn),該企業(yè)上月yingman銷售廢舊的包裝物收入50萬元(含稅),本月被查補(bǔ)相關(guān)稅金,并繳納有關(guān)fa款和滯納金共4萬元。該企業(yè)10月份應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加及地方教育附加合計(????)萬元。
縣城生產(chǎn)鞭炮焰火的納稅人本月繳納增值稅13萬元,消費(fèi)稅32萬元,補(bǔ)繳上月應(yīng)納消費(fèi)稅3萬元,當(dāng)月取得出口退還增值稅9萬元,獲批出口免抵增值稅8萬元,繳納進(jìn)口關(guān)稅10萬元、向海關(guān)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅22.6萬元、進(jìn)口消費(fèi)稅15萬元要求:計算該納稅人本月應(yīng)繳納的維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。
縣城生產(chǎn)鞭炮焰火的納稅人本月繳納增值稅13萬元,消費(fèi)稅32萬元,補(bǔ)繳上月應(yīng)納消費(fèi)稅3萬元,當(dāng)月取得出口退還增值稅9萬元,獲批出口免抵增值稅8萬元,繳納進(jìn)口關(guān)稅10萬元、向海關(guān)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅22.6萬元、進(jìn)口消費(fèi)稅15萬元要求:計算該納稅人本月應(yīng)繳納的維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。
東港市區(qū)一企業(yè)(增值稅一般納稅人)2016年8月繳納進(jìn)口關(guān)稅65萬元,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅15萬元,進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅26.47萬元;本月實(shí)際繳納增值稅49萬元,消費(fèi)稅85萬元。在稅務(wù)檢查過程中,稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn),該企業(yè)所屬賓館6月隱瞞飲食服務(wù)收入50萬元,木月被查補(bǔ)相關(guān)稅金。本月收到上月報關(guān)出口自產(chǎn)貨物應(yīng)退增值稅35萬元。該企業(yè)8月份應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加稅額。
老師,如果我去年打印機(jī)的專票忘記做賬了, 如果涉及以前年度損益調(diào)整,那我要寫的分錄就是: 借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:管理費(fèi) 再借:管理費(fèi),貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤是 是這樣嗎
一般納稅人建筑公司給某個項(xiàng)目上買的太空艙怎么做賬呢
老師,現(xiàn)在廣東惠州要強(qiáng)行要求公司辦理公積金了嗎
老師,我公司2009年以前以35萬元購買了一個房產(chǎn),現(xiàn)在想賣給個人,合同房價是30萬,現(xiàn)在稅務(wù)評估是65萬,老師,我公司給個人開具的發(fā)票是按30萬開還是按65萬開。
我們公司主營業(yè)務(wù)收入是生產(chǎn),借給別的公司一筆借款,沒有給我們利息,這筆利息是記財務(wù)費(fèi)用還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師,員工預(yù)支3個月工資15000,那么申報個人所得稅時候,我可以每個月按5000申報嗎?
3季度,電商稅開始還沒有申報,實(shí)際銷售金額16萬,刷單金額36萬,平臺總金額52萬,這邊申報按實(shí)際銷售金額16萬申報可以嗎?
老師,您好!我們是農(nóng)村社區(qū)居委會投資的一家農(nóng)業(yè)公司,起步時政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬,但是現(xiàn)在經(jīng)營一年多了我們也沒收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬,計提折舊嗎?如果需要,該怎么做賬,出具憑證?
和其他單位的借款,是應(yīng)其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款
我們承包的公司結(jié)算價是80萬,發(fā)票也開了80萬,現(xiàn)在第三方審核定價為75萬,我們退給甲方5萬,現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬全部沖紅直接開75萬嗎?還是怎么把這五萬的發(fā)票沖了,沖紅是不是牽扯到退稅

