同學(xué)你好 需要補(bǔ)申報(bào)的
老師:我們單位有個(gè)員工6月份入職,8月28日離職,本來(lái)8月份工資是9月份發(fā),由于特殊情況,8月離職當(dāng)天就把工資單獨(dú)結(jié)給他了,,9月做工資表時(shí)忘記做到工資表中申報(bào)個(gè)稅了,自然人客戶端里已經(jīng)把他標(biāo)為非正常狀態(tài),現(xiàn)在他已經(jīng)入職其他單位我公司要怎么補(bǔ)充申報(bào)未報(bào)的個(gè)稅
9月份有幾個(gè)員工離職了,工資也結(jié)給他了,現(xiàn)在10月份個(gè)人所得稅申報(bào)還需要申報(bào)那幾個(gè)離職的人嗎?
老師 一員工9月份就干了5天就離職了 離職當(dāng)天給他結(jié)清了工資 但是忘記給他申報(bào)個(gè)稅了 需要補(bǔ)申報(bào)嗎 就2千元
老師你好,請(qǐng)問今天給一個(gè)離職員工支付了14500的離職補(bǔ)償金,我們當(dāng)?shù)?022年月平均工資是6780元,在下個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí),這個(gè)員工就沒有工資了,但是會(huì)申報(bào)一筆離職補(bǔ)償金,這個(gè)沒有問題嗎?
老師,員工以前的月份的工資忘記申報(bào)了,這個(gè)月想起來(lái)了可以給他補(bǔ)起來(lái)嗎,可是他已經(jīng)離職了,
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來(lái)的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師 但是當(dāng)時(shí)一直申領(lǐng)著失業(yè)保險(xiǎn)金 我們能給他申報(bào)成功嗎 當(dāng)時(shí)他要求必須給他交一個(gè)月社保 我們都新增不了 他不愿意放棄失業(yè)金 最后也沒給他交社保 就干5天
老師 如果不補(bǔ)申報(bào) 對(duì)公司有什么損失嗎
同學(xué)你好 這個(gè)沒什么損失