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2022-12-09 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-09 11:10

你好同學,有什么不懂的問題?

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快賬用戶5331 追問 2022-12-09 11:18

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齊紅老師 解答 2022-12-09 11:28

稍等同學,老師在解答。

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快賬用戶5331 追問 2022-12-09 11:42

寫好了嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-09 11:50

1借:固定資產(chǎn)-機器設(shè)備50000 貸:實收資本-光華公司50000

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齊紅老師 解答 2022-12-09 11:52

2.6日 借:其他應(yīng)收款-王平1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 借:原材料-甲材料100000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13000 貸:應(yīng)付賬款-光明公司113000

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齊紅老師 解答 2022-12-09 11:55

4.9日借:管理費用-企劃部1600 其他應(yīng)收款-王平1000 貸:庫存現(xiàn)金600 5.9日借:應(yīng)付賬款-光明公司113000 貸:應(yīng)付票據(jù)-光明公司113000

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齊紅老師 解答 2022-12-09 11:58

借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品40000 B產(chǎn)品16000 貸:原材料-甲材料40000 乙材料16000 7.13日借:銷售費用-廣告費5000 貸:銀行存款5000

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齊紅老師 解答 2022-12-09 12:02

8.15日借:應(yīng)付職工薪酬58000 貸:銀行存款58000

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齊紅老師 解答 2022-12-09 12:04

9.16日借:銀行存款11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲材料10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1300

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齊紅老師 解答 2022-12-09 12:07

你好同學更正一下 9.16日借:銀行存款11300 貸:其他業(yè)務(wù)收入-甲材料10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1300

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快賬用戶5331 追問 2022-12-09 12:11

還有呢,麻煩你了

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齊紅老師 解答 2022-12-09 12:15

10.18日借:應(yīng)收賬款-向陽公司158200 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品140000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)18200 11.28日借:營業(yè)外支出-捐款支出1000 貸:銀行存款1000 12.29日借:銀行存款20000 貸:投資收益20000 13.31日借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品30000 -B產(chǎn)品10000 制造費用11000 管理費用7000 貸:應(yīng)付職工薪酬58000 14.31日借:主營業(yè)務(wù)成本-A產(chǎn)品30000 -B產(chǎn)品36000 貸:庫存商品-A產(chǎn)品30000 -B產(chǎn)品36000 15.31日借其他業(yè)務(wù)成本-甲材料8000 貸:原材料-甲材料8000

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齊紅老師 解答 2022-12-09 12:17

16.31日借:制造費用17000 管理費用5000 貸:累計折舊22000

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快賬用戶5331 追問 2022-12-09 12:21

還有四個題

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快賬用戶5331 追問 2022-12-09 12:22

給您送了心意

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齊紅老師 解答 2022-12-09 12:24

17借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品20000 -B產(chǎn)品7000 貸:制造費用28000 18借:庫存商品-A產(chǎn)品91000 -B產(chǎn)品33000 貸:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品91000 B產(chǎn)品33000

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齊紅老師 解答 2022-12-09 12:30

更正一下捐款支出分錄是10000不是1000哈

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齊紅老師 解答 2022-12-09 12:34

19借:其他業(yè)務(wù)收入-甲材料10000 主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品140000 投資收益20000 貸:本年利潤-未分配利潤170000 借:本年利潤-未分配利潤102600 貸:管理費用-差旅費1600 銷售費用-廣告費5000 營業(yè)外支出-捐款支出10000 管理費用-工資7000 主營業(yè)務(wù)成本-A產(chǎn)品30000 -B產(chǎn)品36000 其他業(yè)務(wù)成本-甲材料8000 管理費用-折舊5000

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齊紅老師 解答 2022-12-09 12:36

你好同學,應(yīng)交所得稅費=67400×25%=16850元 答題不易給個五星好評喲

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2借壞賬準備6 貸應(yīng)收賬款6 計提前壞賬準備余額15-6=9 130*0.1=13 補提13-9=4 借資產(chǎn)減值損失4 貸壞賬準備4 3.借銀行存款4 貸應(yīng)收賬款4 借應(yīng)收賬款4 貸壞賬準備4 計提前壞賬準備余額13+4=17 180*0.1=18 補提18-17=1 借資產(chǎn)減值損失1 貸壞賬準備1 4計提前壞賬準備余額17 140*0.1=14 沖減14-17=-3 借壞賬準備3 貸資產(chǎn)減值損失3
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