你好不影響的,你可以多少交點稅把這個錢用了注銷時
老師,我現(xiàn)在填第二季度利潤表,我仔細對了下應交稅費那列,發(fā)現(xiàn)前任會計19年第三季度行為有正利潤總額,計提了7-9月所得稅費用1733.75,但是申報第三季度和第四季度所得稅時,報表應該是自己帶出以前年度虧損彌補,所以彌補完是不用交稅,匯算清繳也沒有要交稅,但這筆計提費用,它一直沒進行處理,導致現(xiàn)在影響真實的應交稅費?怎么處理?
我們2020年最后一個季度 填寫增值稅申報表的時候 填了1120的稅控盤服務費的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當時沒有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個1120的數(shù)了(因為我們基本上是代開專票,當時稅款就交了,所以一直也用不到這個優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報表按季度一路修改到2023年,每個月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時候提示說屬于逾期更正申報。 那這個會影響我們的信用評級嗎? 不涉及補稅退稅,之前所有月份的稅再當時已經(jīng)申報完畢,僅僅是帶出這個1120的優(yōu)惠
請教老師,匯算清繳時,漏調減一筆1000塊錢的無票費用,剔除該筆費用也還是虧損的,但現(xiàn)在企業(yè)是盈利狀態(tài),現(xiàn)在申報第二季度所得稅時自動帶出了去年可彌補虧損額,明天征期最后一天,我是不是只能在明天去大廳更正去年的報表,再提交第二季度的報表?如果報完第二季度的再去改是不是就得涉及到補稅了?因為相當于第二季度少繳稅了
老師,做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結轉時也忘記了結賬所得稅導致未分配利潤多了所得稅相應的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準則,不能用以前年度損益調整,那我應該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應交稅費,應交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調整嗎?怎么調
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進行匯算清繳,補稅款是今年補的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導致利潤增加,那我在做第二季度的預繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預繳一遍稅款啊,實際上這筆調增已經(jīng)做過了
判斷題 企業(yè)取得的金融資產(chǎn)在初始確認時,如果能夠消除或顯著減少會計錯配,企業(yè)可以將其指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)。該指定作出后,若以后不符合相關條件,可撤銷原指定,再重新劃分為其他類金融資產(chǎn)。( ) A.正確 B.錯誤 B,在初始確認時,如果能夠消除或顯著減少會計錯配,企業(yè)可以將其指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)。該指定一經(jīng)作出,不得撤銷。 老師,這個不是其他債權投資嗎?可以重分類其他金融資產(chǎn)
購買別人舊設備,對方無法提供發(fā)票,錢要打到他個人賬戶,是否可以從公賬上轉出,正確的應該如何操作?
你好老師,通過QQ郵箱可以給163郵箱發(fā)文件嗎
請問投資收益怎么交稅
老師你好,請問勞務公司能開一個點的專票嗎?
銀行存款明細賬在哪個模塊打?。靠梢圆淮蛴⊙b訂嗎?
個體戶工商2009年注銷了,然后稅務一直到現(xiàn)在都沒有注銷,當時老板以為工商注銷稅務也自然注銷?,F(xiàn)在有一年定稅,定期定額征收,這一筆需要交稅,產(chǎn)生滯納金。這個要怎么處理,滯納金加本金也比較多
公司現(xiàn)在是一般納稅人,以前小規(guī)模納稅人的時候收到的專票現(xiàn)在能抵嗎?
總分類帳,明細分類帳,是分開裝訂好,還是訂一本
老師,社保、醫(yī)保繳費基數(shù),是按上一年月平均工資為基數(shù),那新入職第一年第一個月第一次領工資,繳費基數(shù)按應發(fā)作為繳費基數(shù)嗎?
這筆錢是可以一直用的
這筆所得稅超過五年也還是可以正常使用的,不是說按照所得稅稅稅法規(guī)定超過三年就不能使用了
是可以使用的,因為一直在電子稅務局我們的戶頭里
那關于所得稅稅法說的就是超過3年不能使用了那是為什么
你們稅務局說不能使用了?
離職了,突然想起來這件事,想著先咨詢一下這個問題,怕他找我,給網(wǎng)上看到所得稅稅法規(guī)定了
沒有這個說法,可以使用的
就是說,只要這筆錢我沒有使用,那就是一直能用的
是的,在電子稅務局的戶頭
以后繳納稅款就能用
是的,你說的是正確的這個