您好,在軟件的基礎(chǔ)設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置,

公司的研發(fā)人員正在研究一個(gè)軟件公司自己使用 從開(kāi)始到后面所發(fā)生的外包費(fèi)用和軟件人員的工資我都放入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)可以嗎?可以不用考慮資本化和費(fèi)用化嗎?后面打算用這個(gè)軟件為公司業(yè)務(wù)提供服務(wù)(類似共享單車)收取軟件服務(wù)費(fèi)之類,這個(gè)研發(fā)費(fèi)用包括研發(fā)人員的工資和軟件開(kāi)發(fā)的費(fèi)用,是不是加計(jì)扣除在匯算清繳里填報(bào)就行,還需要給稅務(wù)局備案上報(bào)之類的操作嗎?
老師,您好:求助:甲公司是一家軟件企業(yè),甲公司具有增值稅一般納稅人資格,增值稅稅率為 6%。20X1 年 4 月份,甲公司發(fā)生了以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。要求編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 甲公司月末支付了公司員工本月工資及社保費(fèi)用。工資表顯示,當(dāng)月應(yīng)付稅前工資總額為 100 萬(wàn)元, 其中行政管理人員工資 10 萬(wàn)元,軟件開(kāi)發(fā)人員工資 90 萬(wàn)元。發(fā)放時(shí),應(yīng)代扣的社保費(fèi)用是(行政 管理人員 1.1 萬(wàn)元,軟件開(kāi)發(fā)人員為 9.9 萬(wàn)元);代扣的個(gè)稅為 6 萬(wàn)元。另外社保單據(jù)顯示:本月單 位承擔(dān)的社保費(fèi)用為行政管理人員為 3.2 萬(wàn)元,軟件開(kāi)發(fā)人員為 28.8 萬(wàn)元。本次社??傊Ц督痤~為 43 萬(wàn)元(含個(gè)人承擔(dān)的金額);工資、社保費(fèi)用均在當(dāng)月支付,個(gè)稅在下月支付。(會(huì)計(jì)科目至二級(jí)明細(xì))。
也就是不用改以前11個(gè)月份每個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,只在現(xiàn)在確認(rèn)收入前把以前的部分與收入相關(guān)的管理費(fèi)用和支出調(diào)給服務(wù)成本,還是只調(diào)管理費(fèi)用人員工資給勞務(wù)成本?也有一些做圖制作成本,以前也記入了管理費(fèi)用
2021年4月開(kāi)始用財(cái)務(wù)軟件建會(huì)計(jì)賬套,4月之前分記的電子表格的賬?,F(xiàn)在因?yàn)椴橘~不方便,想把之前的也補(bǔ)記到賬套里,怎么處理好一些?可以復(fù)制一個(gè)賬套,把啟用月份往前調(diào)嗎?還是只能把4月之前的都記到4月?
想問(wèn)一下,在會(huì)計(jì)軟件中,11月份之前的記賬憑證制單員是管理員,現(xiàn)在要改成另外一個(gè)人,不能用管理用,可以改嗎,我用的是圓夢(mèng)軟件
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


以前的那些憑證能改嗎
您好,修改不了的這個(gè)
哦哦,好的
祝您工作順利,身體健康