只要自然人開(kāi)的收據(jù)才可以
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人,發(fā)票可不可以開(kāi)加稅合計(jì)11200元一張,不含稅金額沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)元
老師你好,是連續(xù)12個(gè)月開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)就必須轉(zhuǎn)一般納稅人嗎?如果我開(kāi)票不超,營(yíng)業(yè)額超了,就是說(shuō)我們有一大部分不開(kāi)票,是不是說(shuō)我們營(yíng)業(yè)額超了500萬(wàn),但是開(kāi)票未超500萬(wàn),這樣可以不轉(zhuǎn)一般納稅人呢?
老師好,我們是一般納稅人,有些成本費(fèi)用白條,請(qǐng)問(wèn)不超過(guò)500元一張的支出是不是可以做稅前抵扣呢呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)員工辦公用品費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票可以入賬嗎?是不是500元以內(nèi)沒(méi)有票沒(méi)關(guān)系?這個(gè)500元是什么概念,是一個(gè)月不超過(guò)500還是一年不超過(guò)500不需要發(fā)票呢?
老師,你好。我們是出口公司一般納稅人也有做內(nèi)銷的,現(xiàn)在有些費(fèi)用發(fā)票是專票來(lái)的,這些可以做增值稅認(rèn)證抵扣的嗎?另外如果抵扣了是不是就不可以入費(fèi)用了?
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫(xiě)呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷售發(fā)票沒(méi)有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報(bào)表?
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個(gè)農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢,然后總包拿著則個(gè)錢去燃?xì)赓M(fèi),后面這個(gè)錢要從分包款里面加回來(lái)的,我現(xiàn)在賬面上想問(wèn)下,付給總包的錢是計(jì)入往來(lái)款嘛,是計(jì)入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊(cè)資本金2000萬(wàn),轉(zhuǎn)讓2000萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬(wàn)嗎
去年公司賣了固定資產(chǎn)(貨車),當(dāng)時(shí)同事只做了一筆借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,沒(méi)有先將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊,之后才是做收回價(jià)款和做損益處理。按未開(kāi)具發(fā)票報(bào)了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了要怎么處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司有實(shí)繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時(shí)候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來(lái)的?
還有一部分是公司內(nèi)部人員的報(bào)銷單,沒(méi)有外部的簽名,可以做嗎?
內(nèi)部報(bào)銷單,經(jīng)辦人簽名就是
那做分錄時(shí)可以分別進(jìn)成本費(fèi)用,但是是做在同一張記賬憑證中行嗎
這個(gè)自己掌握,沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案哈
還有一張3千多的房租、和一千多的防署藥品費(fèi)用報(bào)銷單,沒(méi)其他憑據(jù)了,這可以做職工福利嗎
可以做福利費(fèi),只是不能稅前扣除
那就做了也沒(méi)啥意義嘍
為了跟員工報(bào)銷費(fèi)用,公司承擔(dān)損失
老師,這還是不要做了,本來(lái)我們有退稅,稅務(wù)很關(guān)注我們
那你就自己掌握哈
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!