你好!200萬(wàn)是不含稅收入,乘以稅率是要調(diào)整的銷(xiāo)項(xiàng)稅金額減去留抵稅金就是要補(bǔ)交的增值稅
你好,老師。我準(zhǔn)備舉辦一家整形美容醫(yī)院(盈利性質(zhì)的),想咨詢(xún)下具體需要交納哪些稅種及稅率是多少?是否包含:增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅率、教育附加費(fèi)、地方教育附加費(fèi)、城市建設(shè)維護(hù)稅、印花稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我們開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票會(huì)扣地方教育費(fèi)、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加,這個(gè)三個(gè)是按什么來(lái)扣的,利率分別 是多少
公司是以中轉(zhuǎn)煤炭服務(wù)為主的企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為收取中轉(zhuǎn)費(fèi)用21元/噸,轉(zhuǎn)換營(yíng)收模式后為收取煤炭銷(xiāo)售款,增值稅稅率由6%變?yōu)?3%。以中轉(zhuǎn)費(fèi)用21元/噸計(jì)算,應(yīng)納稅費(fèi)為1.35元,其中增值稅1.19元、城市維護(hù)建設(shè)稅0.06元、教育費(fèi)附加0.04元、地方教育附加0.03元、水利建設(shè)基金0.02元、印花稅0.01元。若煤價(jià)1100元/噸,以銷(xiāo)售煤炭進(jìn)銷(xiāo)價(jià)差額21元/噸計(jì)算,應(yīng)納稅費(fèi)為3.62元,其中增值稅2.42元、城市維護(hù)建設(shè)稅0.12元、教育費(fèi)附加0.07元、地方教育附加0.05元、水利建設(shè)基金0.64元、印花稅0.32元。老師我這對(duì)嗎
你好老師,我想問(wèn)一下,這個(gè)第一業(yè)務(wù)中,我們應(yīng)調(diào)整的城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是多少
你好老師,我想問(wèn)一下,這個(gè)第一業(yè)務(wù)中,我們應(yīng)調(diào)整的城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是多少?答案是200乘以稅率-22,為什么是200乘以稅率,200乘以稅率不是銷(xiāo)項(xiàng)嗎?增值稅不是銷(xiāo)-進(jìn)嗎
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工