對(duì)的,是的,你也可以直接按照減免之后的來
老師,您好!小規(guī)模納稅人城建稅,印花稅和兩個(gè)附加享受減半征收,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是按全額計(jì)提“借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等”,交的時(shí)候再“借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款,營(yíng)業(yè)外收入”。還是直接按實(shí)際繳納的金額來計(jì)提?
老師,小規(guī)模納稅人,二季度開票超過45萬,在做賬時(shí)不了解附加稅減半政策,所以賬做了,報(bào)表也做完了,申報(bào)時(shí)才關(guān)注到這個(gè)政策,那么請(qǐng)問,計(jì)提時(shí)是全額按增值稅計(jì)提的,能不能在繳納附加稅后,做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸 銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入(差額部分)還有的老師說直接做 借稅金及附加(紅字)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅(紅字)哪個(gè)比較好?是正確的呢
1、自建房屋一棟,材料款1000萬元,增值稅率13%,人工費(fèi)200萬元,直接費(fèi)用150萬元。材料費(fèi)已支付一半,還欠一半。人工及費(fèi)用全款以存款付訖。2、為建房向銀行借款2000萬元,為期三年,到期一次還本付息,年利率9%。建房期兩年,利息按單利計(jì)算。要求做借款、計(jì)息、還本付息的會(huì)計(jì)分錄。3、企業(yè)固定資產(chǎn)一套,原值64萬元,估計(jì)殘值1萬元,使用壽命6年。請(qǐng)分別用平均年限法,雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法計(jì)算各年的折,額,并給出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。4、企業(yè)2015年12月購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,估計(jì)使用年限8年,殘值2000元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,2018年底計(jì)提折舊額54000元。請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備的原值。如采用的是雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,該設(shè)備的原值又如何?會(huì)計(jì)分錄過程詳細(xì)
1、自建房屋一棟,材料款1000萬元,增值稅率13%,人工費(fèi)200萬元,直接費(fèi)用150萬元。材料費(fèi)已支付一半,還欠一半。人工及費(fèi)用全款以存款付訖。2、為建房向銀行借款2000萬元,為期三年,到期一次還本付息,年利率9%。建房期兩年,利息按單利計(jì)算。要求做借款、計(jì)息、還本付息的會(huì)計(jì)分錄。3、企業(yè)固定資產(chǎn)一套,原值64萬元,估計(jì)殘值1萬元,使用壽命6年。請(qǐng)分別用平均年限法,雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法計(jì)算各年的折,額,并給出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。4、企業(yè)2015年12月購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,估計(jì)使用年限8年,殘值2000元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,2018年底計(jì)提折舊額54000元。請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備的原值。如采用的是雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,該設(shè)備的原值又如何?會(huì)計(jì)分錄過程詳細(xì)
企業(yè)享受六稅兩費(fèi)減免政策的時(shí)候,當(dāng)期城建稅等是全額計(jì)提還是按照50%計(jì)提,如果是全額計(jì)提,繳納的時(shí)候一半用銀行存款付出去,另一半計(jì)入其他收益是么
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
就是計(jì)提可以全額計(jì)提,也可以按照優(yōu)惠之后的金額計(jì)提是么,沒有硬性要求是吧
老師在么
你好 是的 是這么做的。
那如果企業(yè)1月份全額繳納了,后來稅局退回來多交的50%,退回來的錢是計(jì)入其他收益還是做應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)
建議是做其它收益里面的,因?yàn)槟阕鰬?yīng)交稅費(fèi),還有稅金及附加負(fù)數(shù)的話,你的負(fù)數(shù)不好申報(bào)。