您好,是記入到這個科目的
分公司收到總公司錢,是做往來其他應付款這樣嗎
收到其他公司轉來的往來款,是做其他應收款還是其他應付款
老師,往來款可以只做一個科目 嗎?比如說收到A公司往來款做其他應收款貸方,支付A公司往來款的時候也做其他 應收款反借向。這樣可以嗎
我們總分沒有買賣貨物往來,有一些總分公司往來,分公司:只有一些其他應收款-總公司;總公司:其他應付款-分公司,這個在做合并報表怎么做?
老師您好,我這邊是總公司,打款給分公司繳納所得稅(這筆所得稅本來應該是總公司承擔的),1.流水收到總公司往來款,2.分公司賬戶繳納所得稅。請問,我可以這樣做賬嗎: 借:銀行存款 100 貸:其他應付款-總公司 ; 借:應交稅費-所得稅 貸:其他應付款-總公司
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調增,納稅調增做賬務處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調,調了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
那新公司裝修了一下,付了材料費,人工費,入管理費用裝修費,勞務費這樣對嗎
對的,就是記入找個科目
這樣的需要附件入庫出庫單嗎
這個直接用就不需要了
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評
老師,還有一個問題,有一筆個人匯入的錢三元錢,匯錯了的,上個月匯入要這個月還給他,那我做上個月賬的時候能忽略掉這筆三塊錢不入賬,到下個月給處理嗎?不想這個月在賬上掛一下
你如果不想做的話就可以不做,但是我覺得你還是得做一下合適。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。