你好,你在紅沖就可以到退貨的,你紅沖收入紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)銷售額。
請問一下老師,我們公司上個月銷售一批貨物出去價稅合計52000已經(jīng)開票了,這個月發(fā)生退貨2000元已經(jīng)開具紅字發(fā)票,可是對方上個月那張52000元的票在勾選平臺上查詢不了,不能勾選了已經(jīng)顯示沖紅要怎么處理?
老師,您好。我們是商貿(mào)公司,購買回來的包裝桶其實(shí)在銷售貨物時已經(jīng)一起銷售了,以前入賬時入的庫存商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,與貨物一起銷售時沒有單獨(dú)計算結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬上掛著的庫商品(空桶)已經(jīng)沒有了的。請問這種情況我應(yīng)該怎么做會計處理呢?
老師您好,請教一個問題,我們公司2020年11月和12月是小規(guī)模納稅人,購進(jìn)貨物發(fā)票未回,當(dāng)月已經(jīng)銷售完,也按銷售額交了稅。但不知道怎么入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本?2021年2月份發(fā)票可能才開得回來,如果對方開了發(fā)票回來,我又應(yīng)該如何做賬?從2021年1月份我們公司已經(jīng)變成了一般納稅人。麻煩老師指點(diǎn)一下!
(2)銷售給乙公司一批硬件金額合計180萬元(不含稅,增值稅率17%),發(fā)貨單、發(fā)票驗(yàn)收報告、銷售合同核對以后未發(fā)現(xiàn)異常,截至2014年12月31日,已收到貨款100萬元尚有110.6萬元貨款尚未收到。2014年度,恒潤公司對此項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)確認(rèn)的收入是180萬元。注冊會計師李芳對此向乙公司進(jìn)行了發(fā)函求證,乙公司回函表示已經(jīng)退貨了。經(jīng)檢查恒潤公司于2015年1月15日沖減了當(dāng)月的銷售收入,并沖減了相關(guān)的銷售成本請問:針對上述審計中發(fā)現(xiàn)的被審計單位的有關(guān)銷售收入,恒潤公司所作出的收入確認(rèn)的處理是否恰當(dāng)?請說明理由。
公司上個月銷售了一批貨物,當(dāng)月已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和銷售費(fèi)用,其中有2件因公司處理不善,買家不要了,但我已經(jīng)做了未開票銷售,稅金已交,本月怎么做賬務(wù)處理,把這個兩件已交稅金的貨物沖減回來?
老師,直播行業(yè)是給稅務(wù)局上傳收入嗎,主播的個稅不是公司報的,是別的平臺報的,這樣有風(fēng)險嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計算增值稅的時候,契稅為什么不扣
老師,個稅是按一年的累計收入核算嗎,
老師好如果預(yù)收減少900那資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,怎么調(diào),預(yù)收減少是因?yàn)轭A(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)成收入了
老師,我賬上有個A單位欠我貨款,但是這個錢是由B單位來還的,他們兩個是一個法人,那這個需要準(zhǔn)備一個什么證明嗎?
聘用的員工是退休人員,已經(jīng)退休了又出來打工,工資怎么申報?是在勞務(wù)費(fèi)那里申報嗎?需要按照勞務(wù)費(fèi)扣除個稅嗎?
老師,現(xiàn)在向銀行借款10萬,應(yīng)付賬款5萬,結(jié)果把10萬都付給了客戶,客戶把多出來的5萬元轉(zhuǎn)給了我司的友情個人,前財務(wù)做賬掛:其他應(yīng)付款-友情個人,這樣做賬合規(guī)嗎?
老師發(fā)票金額418.7稅務(wù)局可以抵扣金額415.48老師怎么做賬呢?
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報科技型中小企業(yè)申報,我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費(fèi)用加計扣除總額填寫3208654.35.那研發(fā)費(fèi)用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請問老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”,可以做實(shí)收資本科目嗎
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。