你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?如果是一般納稅人的話,這個(gè)月你報(bào)完了嗎?
今天星期六稅已經(jīng)交了,發(fā)票匯總了,開票截止日期為下個(gè)月15號(hào),但是我在稅務(wù)網(wǎng)上申請(qǐng)電子普票,顯示我沒有清卡,老師接下來我要怎么做才申請(qǐng)到電子普票呢
老師我這個(gè)月申領(lǐng)了50份電子發(fā)票已經(jīng)用完了,我還想申領(lǐng)因?yàn)檫€要開三萬普票,怎么上面顯示的我申領(lǐng)的數(shù)量是0
我是簡易計(jì)稅,但是有一張水費(fèi)發(fā)票開的是增值稅發(fā)票,認(rèn)證的時(shí)候已經(jīng)選擇只認(rèn)證不抵扣了,為什么登錄電子稅務(wù)局的時(shí)候填寫表二的時(shí)候還提示我呢?我是在上個(gè)月認(rèn)證的,這個(gè)月沒開發(fā)票,上個(gè)月是在財(cái)務(wù)軟件上報(bào)的稅
上個(gè)月的電子發(fā)票已驗(yàn)舊,稅務(wù)Ukey顯示已上傳,但是我這個(gè)月三號(hào)才點(diǎn)了反寫監(jiān)控,為什么電子發(fā)票可領(lǐng)用數(shù)量還是0
最近一次申領(lǐng)電子票是8月份申領(lǐng)了25份,12月申領(lǐng)電子票顯示可申領(lǐng)電子票數(shù)量為0,登錄電子稅務(wù)局沒有需要驗(yàn)舊的發(fā)票,這是為什么
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢