你好,學(xué)員,這個(gè)很有可能做賬錯(cuò)誤的
您好!請(qǐng)問(wèn)2020年3月,小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票30萬(wàn),稅率1%,稅務(wù)申報(bào)時(shí)要求報(bào)表上不含稅額是除以1+1%。稅額按照不含稅額*3%塡報(bào),那我應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開(kāi)了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開(kāi)了專(zhuān)票和普票合計(jì)382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開(kāi)始1%的稅率來(lái)的,那么我季度申報(bào)時(shí),1月份開(kāi)的3%不能減免哈,那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
請(qǐng)問(wèn)老師,廣東省的小規(guī)模納稅人在2020年第一季度申報(bào)增值稅,開(kāi)票有3%和1%的稅率,那么在減免表的減免稅額是不是:不含稅金額*2%呢?
查歷史賬和納稅申報(bào)記錄發(fā)現(xiàn),小規(guī)模納稅人季報(bào)2021年1-3月的增值稅申報(bào)表上3%稅率的不含稅銷(xiāo)售額和賬上1-3月的收入金額不一致,請(qǐng)問(wèn)可能是什么原因?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)摸納稅人)中的1%征收率的不含稅銷(xiāo)售額填在哪一欄啊,我們廠有3%征收率和1%征收率的
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù),感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
賬面確認(rèn)的收入應(yīng)該和報(bào)稅時(shí)收入一致吧,而且賬面的應(yīng)交增值稅小于申報(bào)的和已交的應(yīng)交增值稅,是賬面有少確認(rèn)收入的分錄?
賬面確認(rèn)的收入應(yīng)該和報(bào)稅時(shí)收入一致吧,而且賬面的應(yīng)交增值稅小于申報(bào)的和已交的應(yīng)交增值稅,是賬面有少確認(rèn)收入的分錄? 是的,學(xué)員