你好,你們待會需要交增值稅嗎?3%的也需要交嗎?是專票嗎?

老師,我們是小規(guī)模納稅人,3月起稅率是1%,那我現(xiàn)在填寫申報表的時候,減免的2%稅率,在增值稅減免申報明細表的減免性質應該選擇什么呢?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報時,1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報時申報表上面的應納稅額減征額填多少?
請問老師,廣東省的小規(guī)模納稅人在2020年第一季度申報增值稅,開票有3%和1%的稅率,那么在減免表的減免稅額是不是:不含稅金額*2%呢?
老師您好,請問我們是小規(guī)模納稅人,我們平時開具的是1%稅率的發(fā)票,季度沒有達到30萬,請問我們季度結轉增值稅減免稅款的金額是發(fā)票上的1%金額,還是增值稅申報表上的免稅金額3%呢?
為什么A是錯的?他不是已經支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經銷售完畢且供應商已經沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,全是普通發(fā)票
不含稅銷售額52萬元
你好,按照1%不含稅的銷售額乘以2%來算,如果你當?shù)赜姓?,開3%的發(fā)票,按照百分之一來交增值稅,可以按照你那個算法。
不明白老師,例如開3%和1%的全部的不含稅銷售額是52萬,那個減免表里面的稅額是52萬*2%么
稅務局允許你們3%按照1%繳增值稅嗎
允許啊,都有這個政策,填寫的時候,減免表就有這個
那就是可以這么做的。政策 的是開1%,按照百分之一來繳納,不是開3%。 你換成了3%的專票,必須按照3%來交增值稅。
專票的,我知道,開了多少稅率,就是那個稅率交稅,但是這個沒有專票,沒有專票,就是全是普通發(fā)票,就是有一些開了3%,有一些開了1%,那就是可以用3%+1%的全部不含稅銷售額*2%來填寫減免表咯?
是的,是這么做的,你稅務局同意就行。
好的,老師,現(xiàn)在問題是稅局通知說有一部分是免稅的,讓更正申報,做退稅,那要交稅的不含稅金額是填寫在小規(guī)模增值稅報表的第3欄,跟第1欄一樣吧?還有免稅的不含稅金額填寫在12欄,然后減免表第1行是填寫主表第3欄金額*2%嗎?下面一行是填寫主表12欄的金額嗎?然后主表23欄填寫在2020,4月就已經交過的稅額?24欄出現(xiàn)負數(shù),就是稅局要退回來的稅嗎?
我填寫完之后,就提示這個,比對不通過
對的是的,是這么做的。
出現(xiàn)負數(shù)會給你們退回來的。
但是出現(xiàn)了圖片里面的提示,怎么回事呢?說第3欄的含稅金額和免征稅不含稅金額不等于開具發(fā)票的不含稅金額+2020年4月交的稅額。
但是在2020年交的稅,也是全部按1%來交稅的,它這個提示,怎么會對應得上呢?
截圖,你的附表一和減免明細表看一下。
老師,你看一下,
還有兩張
這個倒數(shù)第二行是你自己填寫的,是不是?
這種情況去稅務局那邊申報。