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老師我想問一下之前今年暫估的費用票現(xiàn)在年底快結(jié)束了現(xiàn)在費用票進來了怎么做分錄

2022-12-06 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-06 17:30

你好 你這個要先紅沖,然后再做正確的分錄

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你好 你這個要先紅沖,然后再做正確的分錄
2022-12-06
您好 2020年暫估的成本(未到進項),發(fā)票一直沒有到,,2021年5月31(匯算清繳結(jié)束前)前暫估的發(fā)票到了就可以 現(xiàn)在開進來的發(fā)票日期肯定是今年的,還可以用 還有暫估的那部分成本沒有收到發(fā)票可以沖銷 然后把費用發(fā)票入帳
2021-05-17
你好? ? ? 你門這個跨年了嗎? ?沒有跨年直接把你暫估分錄不變。 金額負數(shù)沖即可。? 然后在根據(jù)發(fā)票 直接做一筆即可。? ?
2020-12-07
借庫存商品59貸應(yīng)付帳款59 做這個的
2021-01-20
您好,這個的話,沒有跨年,做相反就行
2024-01-08
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