這個(gè)不對(duì) 能退回去的嗎?
老師你好,我公司是貿(mào)易公司,一般納稅人,現(xiàn)接一個(gè)項(xiàng)目要加工好了的材料才可以送對(duì)方公司,原材料是水泥和碎石,加工后變成了另一種產(chǎn)品,那這樣的話我收到發(fā)票時(shí):借:原材料 —水泥 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 —XX公司 借:原材料—碎石 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款—XX公司,收到的運(yùn)費(fèi)發(fā)票怎么入賬?謝謝!
請(qǐng)問,之前預(yù)付了中石油100萬的柴油費(fèi),是幾個(gè)項(xiàng)目再用,現(xiàn)在中石油開票了,但是沒有備注項(xiàng)目名稱,做賬拿到發(fā)票,直接在輔助核算那加上項(xiàng)目名稱,這樣可以嗎,還是弄一個(gè)結(jié)算單什么的了
以前開是*非金屬礦石*碎石,現(xiàn)在進(jìn)到開票系統(tǒng)變成了圖片那樣,是一樣的嗎?
老師:我們公司8月份開了銷項(xiàng)給B公司10萬,”非金屬礦石*石粉,我們是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)8月份做了預(yù)估成本結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在可以讓個(gè)人給給我們公司開石粉的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
商品進(jìn)銷大類不一致,這樣可以嗎,發(fā)票已經(jīng)開出去了才收到進(jìn)項(xiàng)票。 銷項(xiàng)票開的是非金屬礦物制品*圓管涵,稅率都是13。
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請(qǐng)問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價(jià)款33萬。這個(gè)真的太難了。
老師,總公司和分公司都是小規(guī)模,分公司收入超500萬,總公司會(huì)不會(huì)也會(huì)按一般納稅人核算
我們租賃公司給地質(zhì)局租車出野外,還提供駕駛員。駕駛員保險(xiǎn)我公司出錢發(fā)票卻要寫地質(zhì)局,這部分支出該怎么處理。
老板微信把要發(fā)的工資轉(zhuǎn)給院長(zhǎng),讓院長(zhǎng)一個(gè)一個(gè)微信發(fā)給員工,請(qǐng)問這個(gè)憑證要怎么做。票據(jù)要哪些
老師好,建筑公司收到自己項(xiàng)目的成本票借:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程施工成本-xx項(xiàng)目貸:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目 可以,這么處理嗎?
這個(gè)是我開票系統(tǒng)顯示是這樣的,好幾個(gè)公司的都變成這樣了,不懂是不是系統(tǒng)自己更新改的,
對(duì)方選擇的最末級(jí)的明細(xì)。l不是大類