你好!這個運費其實應(yīng)該跟材料一起,借原材料—XX材料—買價/運費 進項稅額 貸應(yīng)付賬款
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費_進項 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師,我公戶買一筆原材料,但是我不能去確定這個發(fā)票這個月能到,那我支付這筆款的話,我記:借:應(yīng)付賬款-某公司 貸:銀行存款 發(fā)票這個月回來 我 借:原材料 應(yīng)交稅費 -進項稅 貸:應(yīng)付賬款 對嗎
老師你好,我公司是貿(mào)易公司,一般納稅人,現(xiàn)接一個項目要加工好了的材料才可以送對方公司,原材料是水泥和碎石,加工后變成了另一種產(chǎn)品,那這樣的話我收到發(fā)票時:借:原材料 —水泥 應(yīng)交稅費—應(yīng)交進項稅 貸:應(yīng)付賬款 —XX公司 借:原材料—碎石 應(yīng)交稅費—應(yīng)交進項稅 貸:應(yīng)付賬款—XX公司,收到的運費發(fā)票怎么入賬?謝謝!
我的公司是一般納稅人,我做的內(nèi)賬,如果購買原材料收到發(fā)票,我稅價分離做,借:原材料,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅),貸:銀行存款 以后應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅),怎么把這個科目做平,求思路
老師我有一個家居制造業(yè)公司一般納稅人,剛接手,看到前面的進貨發(fā)票憑證做了借原材料 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸應(yīng)付賬款,其中有幾張憑證做了借原材料 借其他應(yīng)付款-待抵扣進項稅 貸應(yīng)付賬款 為什么要這樣做的不一樣呢
老師,我們供應(yīng)商開一張發(fā)票,抬頭是公司的,收款人是個人的,因為他是個體戶,沒有用公司名稱去開戶,這樣可以付款嗎?還是需要重新開一張個人的抬頭
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費。問題一,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會計分錄?問題二,麻煩詳細的會計分錄指導(dǎo)一下,謝謝老師
你好老師,我是人力資源公司的,我的甲方這個月要求代發(fā)的一部分保安人員的工資,讓轉(zhuǎn)到一個他們合作的保安公司賬戶里,讓他們代發(fā),不用給他們服務(wù)費,只有這一個月是這樣做。這個情況的話,需要和那個保安公司簽合同嗎?這種做法有沒有隱患
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費。問題一,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會計分錄?以什么為準作為原始憑證?問題二,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。這樣做是不是沒法體現(xiàn)電動車給中獎人員,麻煩老師再針對第一、二個問題一一答復(fù),謝謝老師一詳細答復(fù)一下。謝謝
老師,你好,比如我就是賣貨給客戶開發(fā)票開了20萬,然后現(xiàn)在因為客戶他的?;乜畈皇翘貏e好,他現(xiàn)在給我協(xié)商的結(jié)果就是按7折處理,那如果是這樣的話,我寫個函給他,然后我最終只能夠20萬,只能收回14萬,那余下的這個6萬,這個6萬賬務(wù)怎么處理呀?是根據(jù)我這個行直接做費用轉(zhuǎn)費用處理嗎?還是要怎樣去處理這個賬戶情況?
老師幫忙看一下這道題3000怎來的?
貨物發(fā)出,要做暫估收入,繳納增值稅嗎?
一張去年收到的進項發(fā)票規(guī)格是0.6g*10瓶/盒,已開過退貨紅票,結(jié)果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)商品單位開的有問題,商品單位是盒,開成了瓶,還需要供應(yīng)商紅沖重開嗎
老師我咨詢一下,老板有兩個公司,北京有股份,海南沒有。這兩個公司一個在北京一個在海南,員工保險在北京公司上,工資在海南公司發(fā),這個怎么處理比較好
工資表是作為計提還是發(fā)放時的附件?。?/p>
這運費是裝碎石的費用,還就是說合并到碎石里面嗎?運輸發(fā)票是專票,那應(yīng)該怎么合并?
你好!是的,就是這樣。 你按上面做分錄就可以了。
銷售時是按不含稅單價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
你好!是的。是按不含稅價