你好,10月份待抵扣進(jìn)項(xiàng)與庫(kù)存有43110的缺口了。那這樣是不是有些商品實(shí)際賣出去,但是沒有開發(fā)票。你需要找到造成缺口的原因

老師,請(qǐng)幫我分析這個(gè)思路對(duì)不對(duì):因?yàn)橹白鲑~一直不對(duì),沒有做到賬務(wù)與庫(kù)存一致。我現(xiàn)在想要調(diào)整過來(lái),也就是說(shuō)我現(xiàn)在強(qiáng)制把10月份賬務(wù)的原材料的庫(kù)存跟倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存保持一致,用倒推的方式計(jì)算領(lǐng)用數(shù)據(jù)。反正就是保證了10月份賬務(wù)的原材料結(jié)存數(shù)據(jù)跟倉(cāng)庫(kù)實(shí)際結(jié)存數(shù)據(jù)一致。做到了這一步,我想知道下一步我應(yīng)該怎么做,因?yàn)槲移髽I(yè)都是當(dāng)月貨款下月開票的,所以11月份的時(shí)候我會(huì)收到所屬期10月份的發(fā)票
要控制一下庫(kù)存跟待抵扣進(jìn)項(xiàng)的匹配,10月份待抵扣進(jìn)項(xiàng)與庫(kù)存有43110的缺口了。 老師,請(qǐng)問一下這個(gè)怎么控制啊,是什么意思啊
老師,請(qǐng)問一下,財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)要控制一下庫(kù)存跟待抵扣進(jìn)項(xiàng)的匹配,10月份待抵扣進(jìn)項(xiàng)與庫(kù)存有43110的缺口了。 老師,請(qǐng)問一下這個(gè)怎么控制啊,是什么意思啊
老師請(qǐng)問一下,當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額也知道,發(fā)票也認(rèn)證了,這三個(gè)稅要怎么處理???還有公司賬上還有一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額180多萬(wàn),這個(gè)是怎么來(lái)的,又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)過來(lái)的,實(shí)務(wù)要怎么操作?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開,請(qǐng)問一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫(kù)存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫(kù)存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎麻煩詳細(xì)問一下,同一個(gè)問題問了這么多遍,每次回答都不一樣
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問如何入賬?
我想問下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?


好的。謝謝老師
不客氣,祝你一切順利